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31. 我国上市公司内部控制缺陷信息披露的市场反应——基于沪市
A
股
2009
—2010年报的经验数据
32. 女性董事对企业经营绩效影响的实证研究——基于2000~
2009
年中国证券市场
A
股上市公司样本
33. 内部控制鉴证、审计师声誉与权益资本成本——基于
2009
~2010年
A
股上市公司的经验分析
34. 公司治理结构与内部审计质量的相关性研究——基于深市
A
股截止到
2009
年年末的数据
35. 非经常性损益、隐蔽空间与上市公司盈余管理——来自沪深
A
股市场
2009
~2013年的经验证据
36. 产权性质、管理者能力与品牌价值——基于
2009
~2014年沪深
A
股制造业上市公司的经验证据
37. 上市公司内部控制信息披露影响因素实证研究——基于深市主板
A
股上市公司
2009
年数据分析
38. 公司动机、审计师声誉和自愿性内部控制鉴证报告——基于
A
股公司2008—
2009
年年报的经验研究
39. 机构投资者异质性、公司治理与审计质量——来自
2009
-2013年深沪
A
股上市公司的经验证据
40. 上市公司应计质量与内部控制缺陷——来自
2009
~2010年深市主板
A
股上市公司的经验证据
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