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审计论文

  • 2018-08-12企业审计失败的原因及对策分析
  • 2018-08-12不同股权特征下审计委员会有效性的实证研究
  • 2018-08-12我与审计初接触
  • 2018-08-12上市公司审计委员会治理效率相关研究综述
  • 2018-08-12财政贴息贷款审计的法律问题
  • 2018-08-12基于独立性考虑的审计委托路径重构
  • 2018-08-11中国上市公司内部控制问题与审计定价关系研究——来自中国A股上市公司的横截面数据
  • 2018-08-11国外研究信息三则
  • 2018-08-11地理位置对会计师事务所审计质量的影响研究
  • 2018-08-11制药企业内部环境审计程序设计与策略探讨
  • 2018-08-11财政专户资金科目归属不同对商业银行经营情况影响的实证分析
  • 2018-08-11市、区县预算执行审计联动的必要性及组织方式
  • 2018-08-11难忘的“转折”
  • 2018-08-11我国新审计报告准则实施情况研究——基于2016年年度审计报告的数据分析
  • 2018-08-11信息系统审计准则国际经验与启示
  • 2018-08-10河南网通内部审计管理体系分析
  • 2018-08-10审计理论核心议题的突破性进展——《审计理论》评介
  • 2018-08-10不同制度环境下事务所转制对审计质量的影响研究
  • 2018-08-10云南省内部审计协会第三次会员代表大会顺利召开
  • 2018-08-10关于山东省环境资源审计的若干思考
  • 2018-08-09港澳台动态
  • 2018-08-09内部审计信息化建设中供应商“绑架”风险探析
  • 2018-08-09行业专长与审计质量——基于投资者和财务报告视角的经验研究
  • 2018-08-09我国注册会计师参与政府财务报告审计的机遇和挑战
  • 2018-08-09基于模糊数学评价的环境投资项目绩效审计模式研究
  • 2018-08-08我国银行开展风险导向内部审计的分析研究
  • 2018-08-08揭开救灾棉被下掩盖的罪恶
  • 2018-08-08终极控制人特征、审计意见与高管变更
  • 2018-08-08金融危机下完善我国商业银行内部审计的探讨
  • 2018-08-07审计投入水平、审计师个体决策行为与独立审计质量——基于前景理论的解析
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