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审计论文

  • 2025-02-05国有企业构建增值型内部审计的对策和路径
  • 2025-02-01“大智移云区”背景下企业内部审计的调整与转变
  • 2025-01-20企业内部零星工程审计信息化探索与实践
  • 2025-01-18分析医院审计风险及防范对策
  • 2025-01-18茶叶企业风险管理审计研究
  • 2025-01-17浅析我国企业审计工作的不足和改进方式——以康美药业为例
  • 2025-01-17浅论政府投资建设项目的竣工财务决算审计
  • 2025-01-14浅谈审计中心模式下内审资源整合面临的问题及优化路径
  • 2025-01-14新时代高校内部经济责任审计的问题与对策
  • 2025-01-14企业内部审计信息系统的构建
  • 2025-01-13内部控制质量、控制人性质与审计收费的研究
  • 2025-01-07结果理性导向下的政府审计研究——基于审计程序、准则、期望的视角
  • 2025-01-07浅析国有企业纪检监察与内部审计整合
  • 2025-01-06省级审计机关审计效率影响因素研究
  • 2025-01-05浅谈跟踪审计在工程建设项目中的应用
  • 2025-01-01康美药业审计失败存在审计合谋吗?
  • 2025-01-01新时代下的审计机关党风廉政建设研究
  • 2024-12-31建筑工程全过程造价跟踪审计的实施分析
  • 2024-12-31企业应收账款风险管理审计研究
  • 2024-12-29会计师事务所审计失败问题研究 ——以亚太所对*ST金刚审计为例
  • 2024-12-27国家审计推动农业供给侧改革路径分析
  • 2024-12-27全面强化高职高专院校审计整改工作的思考
  • 2024-12-27高校中层领导干部经济责任审计研究——基于W高校2018年离任审计项目
  • 2024-12-26深化电力企业内部审计信息化的应用与实践
  • 2024-12-23阶段式全过程审计与高效审计监督体系的建立
  • 2024-12-21企业审计费用与内部控制质量关系的分析
  • 2024-12-21审计署驻太原特派员办事处来人民银行呼和浩特中心支行开展调研座谈
  • 2024-12-21“治已
  • 2024-12-21基于人工智能的智慧审计平台设计
  • 2024-12-21内审质量、政府监管与内控缺陷披露研究
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