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审计论文

  • 2021-04-07全面深化改革背景下对国有企业内部审计工作的对策研究
  • 2021-04-07审计质量、会计稳健性与权益资本成本
  • 2021-04-07新金融工具准则下金融资产减值准备计提的审计思考
  • 2021-04-07基于审计视角的国家财政科研经费管理与会计核算研究
  • 2021-04-07商业银行大数据审计实践
  • 2021-04-07审计服务乡村振兴战略的机制与路径研究
  • 2021-04-07新时代国有企业内部审计职责定位及工作重点
  • 2021-04-07浅谈内部审计在医院经济管理中的重要作用
  • 2021-04-07PPP项目内部审计案例剖析与启示——以某乡镇污水处理PPP项目为例
  • 2021-04-06“区块链+审计”的应用现状及发展研究
  • 2021-04-06AI技术对传统审计的影响研究
  • 2021-04-06财务会计工作中审计方法的有效应用分析
  • 2021-04-06对新形势下内部审计工作的思考与分析
  • 2021-04-06内部审计在疫情防控中如何发挥作用
  • 2021-04-06金融审计制度的演变与发展
  • 2021-04-06浅谈提高审计监督成效的途径
  • 2021-04-06关键审计事项披露对审计质量影响分析
  • 2021-04-05基于内部审计视角下的企业应收账款管理
  • 2021-04-05以忠诚奋斗著审计春秋
  • 2021-04-05以新风险为导向创建三位一体审计新模式
  • 2021-04-05区块链技术及其在会计审计中的应用
  • 2021-04-05影子银行、审计意见与中小企业债务融资成本
  • 2021-04-04医院内部审计风险的成因及防范策略
  • 2021-04-04发挥内部审计在国有企业法人治理结构中的监督作用
  • 2021-04-04金融科技发展背景下商业银行内部审计转型策略探寻
  • 2021-04-04合并范围变动的盈余管理识别及审计对策研究
  • 2021-04-04财政审计促进全面实施预算绩效管理
  • 2021-04-03内部审计在企业财务风险控制中的作用分析
  • 2021-04-03突发公共卫生事件应急审计探究——以新冠肺炎疫情为例
  • 2021-04-03会计师事务所审计质量控制问题研究——以RH会计师事务所为例
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