审计管理体制改革后的内审首秀
发布时间:2021-03-12 11:32
<正>2018年,北京铁路局集团公司审计管理体制改革一步到位:审计部在集团公司党委会、董事会(董事长)的直接领导下开展工作,独立行使内部审计监督权,向党委会、董事会负责并报告工作;成立审计委员会,向集团公司董事会负责;成立派出监事管理办公室,负责集团公司派出监事履职的日常管理。
【文章来源】:中国内部审计. 2019,(03)
【文章页数】:2 页
【文章目录】:
融入企业经营管理和发展战略
聚焦关键风险点
审计监督常态化
本文编号:3078231
【文章来源】:中国内部审计. 2019,(03)
【文章页数】:2 页
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融入企业经营管理和发展战略
聚焦关键风险点
审计监督常态化
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