利川市政府“三招”撑直内审人员腰杆
本文关键词:利川市政府“三招”撑直内审人员腰杆
更多相关文章: 内审人员 内审工作 内审机构 市人民政府 内部审计工作 工作开展 高度重视 国有企业负责人 国家审计 营造氛围
【摘要】:正近年来,湖北省利川市人民政府高度重视内部审计工作,积极采取有效措施,支持内审工作开展,充分发挥内部审计作用,调动内审人员工作积极性,起到了很好的效果。一是营造氛围,树立内审工作权威。2013年8月,市人民政府组织市直各部门、各乡镇和国有企业负责人及内审机构负责人,召开全市内审工作会议,公开为内审工作摇旗呐喊,明确内部审计是国家审计的延伸和补充,内审机构直接对所在部门、单位的财政、财务收支和各项经济活动的真
【作者单位】: 湖北省利川市审计局;
【关键词】: 内审人员 内审工作 内审机构 市人民政府 内部审计工作 工作开展 高度重视 国有企业负责人 国家审计 营造氛围
【分类号】:F239.45
【正文快照】: 近年来,湖北省利川市人民政府高度重视内部审计工作,积极采取有效措施,支持内审工作开展,充分发挥内部审计作用,调动内审人员工作积极性,起到了很好的效果。一是营造氛围,树立内审工作权威。2013年8月,市人民政府组织市直各部门、各乡镇和国有企业负责人及内审机构负责人,召开
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张颖祜,徐爱莲;如何加强现代企业内审[J];审计理论与实践;1999年04期
2 王志钧;努力发展社会主义内部审计工作[J];审计研究;1990年04期
3 崔建民;搞好内审人员培训 促进内审工作开展——崔建民同志在内审人员培训班上的讲话[J];审计研究;1990年03期
4 程晓燕;翁文基;;医院内部审计存在的问题和对策[J];审计与理财;2008年10期
5 王应顺;;做好内部审计工作之浅见[J];中国农垦;2006年05期
6 蒋永强;加强内审指导 做到四个到位[J];中国审计;1996年08期
7 于谦,修歧,统海;“下滑”缘何又“攀升”——山东省内审工作统计分析[J];中国审计;1998年01期
8 ;衡阳召开内审工作暨“双先”表彰大会[J];中国内部审计;2005年11期
9 方向;把内部审计工作提高到一个新水平[J];审计研究;1990年01期
10 杨秀罗;谈内部审计的改革方向[J];河北审计;2001年08期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王春玲;;茧自论当前医院内部审计工作的问题与对策[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年
2 毕秀玲;薛岩;王真;;我国内部审计质量控制体系研究[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
3 工商银行新疆分行库尔勒稽核监督中心课题组;;工商银行内部审计如何适应改革发展的需要初探[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
4 刘灿民;;取消县级法人后县级公司内部审计的现状及思考[A];河南省烟草学会2008年学术交流获奖论文集(下)[C];2008年
5 ;务实创新,全面提升内部审计工作水平[A];2006年学会发展相关问题研究论坛论文集[C];2006年
6 李德胜;张成海;赵宏;王红霞;张晓强;李田香;曹新;潘国辉;潘宇;王勃;;信息化环境下的企业内部审计工作探讨[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
7 ;上市公司内审工作的思考[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
8 李芳;王蓉;;浅议内部审计工作的审计质量控制[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
9 余习英;;怎样做好单位内审工作及其重要性的探讨[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年
10 赵贵君;;上市公司内审机构如何发挥作用[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 李云飞;深入实践 不断完善[N];中国审计报;2010年
2 福建省分行行长 夏文生;着力调动内审人员工作积极性[N];粮油市场报;2010年
3 严红星;抓好关键环节 提升整体质量[N];中国审计报;2010年
4 本报记者 刘宪荣;发挥内审作用 服务经济建设[N];巴彦淖尔日报(汉);2007年
5 魏玉聪 孙建伟;内审机构如何加强经济责任审计[N];财会信报;2006年
6 张建;加强管理指导 提升服务水平[N];中国审计报;2010年
7 ;李刚同志在中国农业发展银行2010年内部审计工作会议上的讲话(摘要)[N];粮油市场报;2010年
8 张俊雄;浙江嘉兴内审工作渐入佳境[N];中国审计报;2010年
9 ;充分发挥“免疫系统”第一道防线作用[N];锦州日报;2011年
10 ;郑晖同志在中国农业发展银行2010年内部审计工作会议上的讲话[N];粮油市场报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
2 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
3 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
4 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
5 吴寿元;企业内部控制审计研究[D];财政部财政科学研究所;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李曼;内审在企业风险管理中的运用研究[D];西安建筑科技大学;2012年
2 蔡丽萍;我国上市公司内部审计研究[D];南昌大学;2008年
3 缪青;内审与国企的文化冲突—表现、原因及应对[D];上海交通大学;2010年
4 曾伟宏;基于BSC的A银行湖南分行内审部门绩效评价体系设计[D];湖南大学;2011年
5 韩朝莉;基于企业战略的内部审计绩效评价体系研究[D];南京理工大学;2007年
6 刘勇护;基于ERP项目生命周期的内部审计研究[D];中南大学;2007年
7 王莉卿;事业单位内部经济责任审计研究[D];长安大学;2008年
8 高健;跨国公司风险管理中的内部审计问题研究[D];东北师范大学;2009年
9 种永滨;农业银行NJ县支行内部审计体系设计[D];西北大学;2008年
10 曾红毅;内部审计执行力的研究[D];西南财经大学;2006年
,本文编号:662812
本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/sjlw/662812.html