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审计论文
2025-03-20
国有企业财务审计的问题及有效措施
2025-03-19
管理控制视角下云审计平台的建设与运行研究
2025-03-19
建设项目全过程跟踪审计与全过程造价咨询的方法与对策
2025-03-18
试论国有企业实现内部审计全覆盖的路径
2025-03-18
大数据时代下审计模拟实训课程教学改革的有效途径分析
2025-03-18
风险管理审计实施阶段问题及对策研究
2025-03-15
股权结构视角下盈余管理行为与审计意见
2025-03-15
浅谈新形势下国有企业经济责任审计与其他监督形式的结合
2025-03-02
基于大数据的审计数据统计分析策略
2025-02-11
银行业内部审计制度建设的经验及启示
2025-02-11
试论现代内部审计在国有企业治理体系中的运用
2025-02-10
基于利益距离调整的审计促进经济高质量发展研究
2025-02-09
行政事业单位内部审计存在的问题及对策分析
2025-02-09
公共政策评估审计发展探析
2025-02-09
大数据技术在铁路内部审计中的运用与探索
2025-02-08
企业审计的风险与防范措施研究
2025-02-07
区块链技术在企业联网审计中的应用研究——以智元科技公司为例
2025-02-07
基于企业风险管理为导向的内部审计质量改进
2025-02-07
基于公共受托责任的政府投资项目绩效审计研究
2025-02-07
基于“风险场景”的数据分析在内部审计中的运用
2025-02-05
国有企业构建增值型内部审计的对策和路径
2025-02-01
“大智移云区”背景下企业内部审计的调整与转变
2025-01-20
企业内部零星工程审计信息化探索与实践
2025-01-18
分析医院审计风险及防范对策
2025-01-18
茶叶企业风险管理审计研究
2025-01-17
浅析我国企业审计工作的不足和改进方式——以康美药业为例
2025-01-17
浅论政府投资建设项目的竣工财务决算审计
2025-01-14
浅谈审计中心模式下内审资源整合面临的问题及优化路径
2025-01-14
新时代高校内部经济责任审计的问题与对策
2025-01-14
企业内部审计信息系统的构建
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