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2024-05-09
烟草行业经济责任审计信息化研究
2024-05-09
山周公路新建工程中的项目审计实施与管理
2024-05-09
财务审计信息化应用创新与实践分析
2024-05-08
基层审计机关对大数据审计的思考
2024-05-08
地方审计机关开展政府投资项目跟踪审计存在的问题及对策
2024-05-08
论事业单位会计改革对政府内审的影响及思考
2024-05-08
浅议后续审计在实际应用中的问题及对策——以B城商银行为例
2024-05-07
新时期音乐产业效益审计创新路径探索
2024-05-07
宏观经济下商业银行内部审计管理探究
2024-05-06
审计全覆盖背景下政府审计与内部审计、社会审计的联动机制研究
2024-04-28
农村集体经济财务管理和审计监督存在的问题和应对策略
2024-04-27
积极探索构建企业大审计、大财务顶层设计之路
2024-04-27
来宾市总:创新审计整改监督方式
2024-04-26
行政单位内部控制问题探析——以南昌市青云谱区A局为例
2024-04-25
大数据背景下企业审计方法的运用与创新研究
2024-04-25
“3S”技术在永久基本农田审计中的应用
2024-04-25
造成审计失败的各项因素及应对策略
2024-04-24
如何在国家审计中推进现代预算管理
2024-04-24
审计费用的公开披露对客户与审计师间的议价能力影响研究——以福建省上市公司为例
2024-04-24
企业内部控制与审计对会计信息质量的影响
2024-04-24
国家审计推动制造业高质量发展的路径研究
2024-04-23
南非政府财务报告审计制度:经验与启示
2024-04-23
新形势下基层审计工作的提升途径
2024-04-22
集团公司对分子公司项目投资内部审计浅析
2024-04-21
运用哲学方法解决内部审计的问题
2024-04-21
新审计报告准则实施情况研究——以房地产行业2017和2018年度审计报告为例
2024-04-21
化工企业内部审计风险成因及防范策略
2024-04-20
内部审计对组织重要创新的响应(三)
2024-04-20
我国地方审计机关查处问题影响因素分析
2024-04-20
“审计信息化”对注册会计师行业的影响研究
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