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审计论文
2024-07-11
国家审计监督能降低国企过度负债吗?——基于国家审计与社会审计协同的视角
2024-07-11
国有企业领导干部经济责任审计过程中沟通机制研究
2024-07-10
从行业监管角度谈注册会计师审计质量控制——以瑞华审计康得新为例
2024-07-10
服务型政府责任要素及国家审计鉴证指标体系框架研究
2024-07-07
浅谈现代风险导向审计的应用——基于科龙电器的案例分析
2024-07-07
我国政策执行效果审计研究——关于政策执行效果评价指标体系的构建
2024-07-06
大数据时代企业审计工作面临的机遇与挑战分析
2024-07-06
新媒体IPO公司关联交易审计风险控制分析
2024-07-05
“互联网+”大数据背景下学生创业孵化项目跟踪审计研究
2024-07-04
内部审计助力国企高质量发展的路径
2024-07-02
浅谈国有企业内部审计工作现状及改进对策
2024-07-02
金融改革背景下的基建项目投融资与内部审计策略
2024-06-30
企业社会责任、审计质量与投资效率
2024-06-30
内部审计机构开展工程项目跟踪审计的实务研究
2024-06-30
会计审计对于优化企业财务管理的路径构建
2024-06-29
一线审计队伍建设的思考
2024-06-29
领导干部森林资源资产离任审计指标体系设计
2024-06-29
基于PBL的翻转课堂教学模式设计与实践——以审计学课程为例
2024-06-27
解读企业内部审计部门如何进行任期经济责任审计
2024-06-25
新时期深化人民银行领导干部经济责任审计实践
2024-06-24
浅析公共服务型国有企业内部审计整改存在的问题及对策
2024-06-24
大数据下的数据挖掘技术降低审计风险研究
2024-06-15
基于COBIT框架下市场商业银行信息系统审计探讨
2024-06-13
我国资本市场审计报告改革的政策效应——基于审计费用视角
2024-06-12
施工企业内部审计质量改进研究
2024-06-11
内部审计在会计风险管理中的价值分析
2024-06-11
论新时代公立医院内部审计的创新发展
2024-06-10
审计监督数字化模块设计及其平台构建研究
2024-06-10
国有企业内部审计成果运用探讨
2024-06-07
数字经济时代下审计的机遇与挑战
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