上市公司内部控制审计应用探析——以新华医药公司为例
本文关键词:上市公司内部控制审计应用探析——以新华医药公司为例
【摘要】:目前内部控制审计理论探讨日益深入,但内部控制审计的实际开展还缺少足够的研究。本文以新华医药股份有限公司被出具否定意见的内部控制审计报告事件为研究对象,分析了内部控制审计的实施步骤,对内部控制审计执行过程中存在的不足提出了整改建议。
【作者单位】: 郑州财经学院;
【关键词】: 内部控制 审计 新华医药
【分类号】:F426.72;F406.7;F239.45
【正文快照】: 加强上市公司内部控制监管,提高内部控制运行效率是完善我国资本市场秩序的客观要求。《内部控制基本规范(2008)》(以下称“基本规范”)明确提出上市公司管理层应对自身内部控制有效性进行自我评价,并披露内部控制评价报告。《企业内部控制配套指引》(以下简称“配套指引”)提
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