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审计论文

  • 2018-07-07政府审计执业资格准入制度探讨
  • 2018-07-07央企审计项目的组织与管理
  • 2018-07-07HDY国有企业内部审计问题研究
  • 2018-07-07能源企业审计检查方式的评价及完善构想
  • 2018-07-07非审计服务与审计独立性的关系研究
  • 2018-07-07烟草企业内部审计存在的问题及对策
  • 2018-07-06会计师事务所强制轮换制度的政策研究——基于审计任期、事务所规模与审计质量的视角
  • 2018-07-06循环经济视角下的绩效审计评价标准
  • 2018-07-06专项资金为何改变投向
  • 2018-07-06谈企业经济效益审计的现状及对策
  • 2018-07-06金融危机背景下内部审计理念的转变
  • 2018-07-06试论国家审计“免疫系统”的法治化
  • 2018-07-06环境审计的框架重塑和演进方向分析
  • 2018-07-05浅议网络审计
  • 2018-07-05立信会计师事务所对上海大智慧审计失败分析
  • 2018-07-05基于管理层认定的审计程序规划
  • 2018-07-05深化金融审计研讨会综述
  • 2018-07-05大数据背景下精准扶贫的审计监督全覆盖研究
  • 2018-07-05基于平衡计分卡和层次分析法的D市审计局绩效评价指标体系构建
  • 2018-07-05提升我国政府审计独立性的路径选择
  • 2018-07-05金川集团有限公司内部审计优化模式研究
  • 2018-07-05上市公司审计收费定价及变动影响因素实证研究
  • 2018-07-05上市公司审计收费定价及变动影响因素实证研究
  • 2018-07-05论企业内部审计的服务性
  • 2018-07-05特殊普通合伙制、客户潜在诉讼风险与盈余管理
  • 2018-07-04事前风险、审计师行为与财务舞弊
  • 2018-07-04中国审计学会“首期审计理论研究骨干培训班”在南京审计学院举办
  • 2018-07-04我国内部审计职能的现状及扩展
  • 2018-07-04中注协提示变更审计机构的上市公司年报审计风险
  • 2018-07-04可持续发展下的能源审计实施架构
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