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审计论文

  • 2018-06-27政府采购绩效审计问题研究
  • 2018-06-27中小企业内部审计外包动因及策略选择
  • 2018-06-27企业社会责任审计产权效应研究
  • 2018-06-27ZL会计师事务所对青鸟华光的非公允关联交易审计失败问题探讨
  • 2018-06-27“铁娘子”的审计人生——记陕西省西安市未央区审计局局长孙宣
  • 2018-06-27审计证据、审计风险及不规则关系研究——基于一个舞弊博弈模型的分析
  • 2018-06-27国家审计“免疫系统”功能实现途径研究
  • 2018-06-27提高审计监督能力的思考
  • 2018-06-27企业如何有效提升内部审计的执行力
  • 2018-06-27基于内部审计视角的内部控制问题研究
  • 2018-06-27自愿审计、公允价值对盈余管理的影响——基于2006-2007年上市公司中期报告的经验证据
  • 2018-06-27审计收费影响因素实证研究文献综述
  • 2018-06-27集团公司内部审计的发展前景
  • 2018-06-26审计委员会与审计师变更:经验证据
  • 2018-06-26审计专业判断与审计风险浅析
  • 2018-06-26关于对建筑施工企业内部审计必要性的思考
  • 2018-06-26“小金库”审计及其治理方法
  • 2018-06-26南京市保障房项目审计质量研究
  • 2018-06-26审计询问程序的应用技巧
  • 2018-06-26联合国审计实践经验与启示
  • 2018-06-26审计如何控制和监督商业贿赂——国外审计模式与中国实践经验的比较和启示
  • 2018-06-26公司治理结构中的审计机制研究
  • 2018-06-26循环经济与政府绩效审计关系探析
  • 2018-06-26水电部队审计工作存在的问题与对策
  • 2018-06-26基于科学发展观的政府审计问责机制研究
  • 2018-06-26坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导推进审计体制改革
  • 2018-06-26全面审视我国资源环境审计的发展——评《关于深化资源环境审计工作的思考》
  • 2018-06-26绿色经济视角下的党政领导干部经济责任审计
  • 2018-06-26“守护神”的不悔人生——记山西省河津市审计局杨志平同志
  • 2018-06-25完善风险导向审计应用的相关建议
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