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审计论文

  • 2022-12-24加强医院内部审计对于促进医院财务管理的意义探讨
  • 2022-12-24加强医院基建工程内部审计工作的思考
  • 2022-12-23中小企业内部审计存在的问题与改进对策
  • 2022-12-22关于互联网时代对会计师事务所审计的影响探究
  • 2022-12-22财务审计视角下企业财务造假的现状、诱因及对策——以K企业为例
  • 2022-12-21国家审计主导政府财务报告审计研究
  • 2022-12-18大数据信息化背景下企业“趋势审计”问题研究
  • 2022-12-18集团公司对分子公司项目投资内部审计研究
  • 2022-12-18清洁能源重大项目跟踪审计研究
  • 2022-12-18地方审计机关经济责任审计全覆盖实现路径探讨
  • 2022-12-17利用机器学习提升内部审计价值——读《机器学习强化保证》
  • 2022-12-17新形势下对经济责任审计的实践与思考
  • 2022-12-17关于煤炭企业风险导向内部审计探析
  • 2022-12-17企业会计风险管理中内部审计的重要性和对策
  • 2022-12-17奋力前行,走在教育内部审计转型之路上的人——记北京市教育委员会审计处处长曹永模
  • 2022-12-17公路工程造价审计存在的问题探究
  • 2022-12-11审美教育融入审计人员工作中的路径探析
  • 2022-12-112008—2018年审计档案类学术论文统计分析
  • 2022-12-11内控缺陷隐匿、审计师声誉与监管惩罚
  • 2022-12-11内部审计在建筑企业会计风险管理中的应用探究
  • 2022-12-11国家审计参与国家治理的信号传递机制研究
  • 2022-12-11行政事业单位经济责任审计的风险以及预防途径探索
  • 2022-12-11国家审计公告的市场反应:基于中央企业审计结果的初步分析
  • 2022-12-11新时期强化公立医院内部审计档案管理的思考
  • 2022-12-10浅谈审计工作的现状与转变
  • 2022-12-10民爆化工企业内部审计现状及发展建议
  • 2022-12-10GAO“双高跟踪”模式对完善我国重大政策措施落实情况跟踪审计的启示
  • 2022-12-10党政工作部门领导干部经济责任审计的基本思路分析
  • 2022-12-10镇(街)领导干部自然资源资产任中审计初探
  • 2022-12-10浅析高校对附属医院审计监督中的沟通问题
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