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审计论文

  • 2022-12-10浅析高校对附属医院审计监督中的沟通问题
  • 2022-12-09首次公开募股审计收费影响因素研究
  • 2022-12-09浅析我国企业内部审计质量控制的问题及对策
  • 2022-12-09内部审计在企业财务风险控制中的作用探析
  • 2022-12-09情景模拟教学法在审计课程中的运用探析
  • 2022-12-09我国政府环境绩效审计存在问题及对策探析
  • 2022-12-08农村财务管理中的问题与建议——基于农村财务审计中的发现
  • 2022-12-08浅析新时期政府财务审计工作存在问题与对策
  • 2022-12-07大数据背景下政府审计面临的机遇和挑战
  • 2022-12-07大数据时代企业内部审计信息化探讨
  • 2022-12-07中石油内部联网审计探析
  • 2022-12-07政府审计服务外包管理创新研究
  • 2022-12-07风险管理审计在创业型企业中的应用
  • 2022-12-06关于加强四川省岳池县内部审计工作的思考
  • 2022-12-06我国审计质量研究的可视化分析——基于CSSCI来源期刊载文数据
  • 2022-12-06对新时代生态文明审计的几点认识
  • 2022-12-05改进审计委托模式的思考
  • 2022-12-05企业内部审计问题及解决措施研究
  • 2022-12-05竣工结算造价审计应把握的三个环节
  • 2022-12-05新时代下企业内部审计问题与优化设计
  • 2022-12-04政府低价管制与审计质量
  • 2022-12-04浅谈内部审计在煤炭企业内部控制中的作用
  • 2022-12-04高职《审计》课程教学存在的问题及策略探究
  • 2022-12-04A集团内部审计存在的问题及对策研究
  • 2022-12-03我国自然资源资产离任审计文献综述与未来研究展望
  • 2022-11-12加强电力工程审计的方式和手段
  • 2022-11-12关键审计事项披露能否降低上市公司的股权融资成本?
  • 2022-11-12从“三个转变”思考投资审计转型发展路径
  • 2022-11-11新时代高职院校内部审计工作机制创新研究
  • 2022-11-11大数据分析对CPA审计的影响刍议
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