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审计论文

  • 2017-08-25审计机关绩效管理的探索与实践
  • 2017-08-25大数据时代基于DBSCAN聚类方法的审计抽样
  • 2017-08-252014年每个内部审计人员都应制定的五条新年计划
  • 2017-08-25风险导向内部审计在桥梁施工项目中的应用研究
  • 2017-08-25审计人员核心价值观构建途径探讨
  • 2017-08-25基于企业运行机制的政府投资项目跟踪审计风险控制研究
  • 2017-08-25大数据对CPA审计的影响
  • 2017-08-25中小企业内部审计相关问题探讨
  • 2017-08-25沈阳东北蓄电池有限公司内部审计问题与对策研究
  • 2017-08-25大数据对风险导向审计影响的研究
  • 2017-08-25基于风险导向的SQ公司内部审计优化研究
  • 2017-08-25《中国审计评论》稿约
  • 2017-08-25中医治未病与课题化审计思辨
  • 2017-08-24内部审计对组织价值增值作用研究
  • 2017-08-24采购价格审计中存在的问题及对策
  • 2017-08-24对省以下地方审计机关人财物统一管理的思考
  • 2017-08-24国家审计提升国家治理现代化路径选择研究
  • 2017-08-24非财务计量自然资源信息审计基本理论框架
  • 2017-08-24上市公司持续经营审计意见判断证据研究
  • 2017-08-24海关治理框架下经济责任审计“免疫系统”功能研究
  • 2017-08-24财政分权、区域经济发展与国家审计功能——基于省级审计机关的面板数据分析
  • 2017-08-24审计机关地位、审计目标定位与政府审计整改
  • 2017-08-24国外SAP系统审计思路与经验启示
  • 2017-08-24碳排放审计评价制度研究:演进与启示
  • 2017-08-24行为审计内容论:作为审计主题的行为及其分类
  • 2017-08-24党政领导干部经济责任同步审计的探索和实践——以吉林省为例
  • 2017-08-24持续经营审计意见变通的理论分析与非参数检验
  • 2017-08-24浅议农业银行高管人员经济责任审计抽样
  • 2017-08-24环评合谋的共生机理及破除对策
  • 2017-08-24对上市公司非标准审计意见报告的市场反应实证研究
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