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审计论文
2017-08-16
英国国有企业绩效审计的借鉴
2017-08-15
内部经济责任审计管理探讨——以AB电力公司为例
2017-08-15
中国审计学会第七届会员代表大会暨七届理事会一次会议在京召开
2017-08-15
发达国家环境审计制度的变迁历史及对我国的启示
2017-08-15
浅谈高速公路建设项目竣工决算审计程序和方法
2017-08-15
内部审计职能拓展影响因素研究:综述与展望
2017-08-15
内部审计助力嘉兴经济转型升级——访浙江省嘉兴市审计局局长许农
2017-08-15
内部控制信息披露与市场反应相关性研究
2017-08-15
松阳县县长王峻:要努力提升内审工作的层次和水平
2017-08-15
企业内部审计质量外部评估研究
2017-08-15
基于公司治理的服务外包型企业风险管理审计研究
2017-08-15
大连市县区级政府审计质量控制调查与改进
2017-08-15
官员晋升激励、经济责任审计与地方政府投融资平台债务
2017-08-15
公允价值审计中有限理性对审计判断的影响
2017-08-15
浅议电网资产建设全过程管理的审计运用
2017-08-14
结合型政府信息系统审计“3W 1H”模型探讨
2017-08-14
内部控制缺陷及其整改对后续年度审计定价的影响研究
2017-08-14
韩国通过内部审计改革来加强公共财务管理
2017-08-14
会计信息可比性对审计质量的影响研究——基于我国A股上市公司的经验证据
2017-08-14
浅谈新型城镇化建设中的审计关注点
2017-08-14
技术变迁与理论创新的互动:中国审计30年变迁审视
2017-08-14
新内部审计准则实施下的高校审计工作研究
2017-08-14
《审计与经济研究》2016年总目次
2017-08-14
上市公司内部控制审计应用探析——以新华医药公司为例
2017-08-14
注册会计师运用现代风险导向审计问题研究
2017-08-14
基于结构方程模型的国家审计风险影响因素研究
2017-08-14
联网审计:困难与对策
2017-08-13
社保基金审计风险控制体系构建
2017-08-13
基于霍尔三维结构的绩效审计评价指标体系设计思路
2017-08-13
社会化网络媒体关注与审计费用——基于微博媒体数据的分析
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