当前位置:主页 > 经济论文 > 审计论文 >

审计论文

  • 2021-12-19回归分析法在销售企业审计中的应用
  • 2021-12-19大数据背景下高校内部计算机审计现状及对策研究
  • 2021-12-19公共文化建设工程绩效审计评价指标体系研究
  • 2021-12-18浅谈区块链对获取审计证据产生的影响
  • 2021-12-18审计在破解企业发展问题中的职能定位及实践
  • 2021-12-18浅析村集体财务审计工作
  • 2021-12-18浅谈企业的内部控制及内控审计
  • 2021-12-18收入保障审计促进通信企业高质量发展
  • 2021-12-18新时代强化高校内部审计监督的再思考
  • 2021-12-18农村经济管理审计面临的问题与解决途径
  • 2021-12-18浅议农村集体经济会计报表审计的改进
  • 2021-12-18基于风险管理下的教育系统内部控制审计研究
  • 2021-12-17浅谈商业银行应发挥内审的作用
  • 2021-12-17企业离任经济责任审计的风险控制与建议
  • 2021-12-17新形势下医院内部审计存在的问题及对策研究
  • 2021-12-17试析信息化时代企业内部审计管理如何创新
  • 2021-12-17浅谈有效沟通在审计中的作用
  • 2021-12-17如何保障内部审计对医药制造企业财务风险的预防管控作用
  • 2021-12-17利安达所审计失败研究
  • 2021-12-17审计大时代背景下高校内部审计工作思考
  • 2021-12-16新医改背景下公立医院内部审计中的问题及对策探析
  • 2021-12-16新冠肺炎疫情防控财政资金审计研究
  • 2021-12-16区域金融风险防范视角下人民银行内部审计发挥作用路径研究
  • 2021-12-16语音识别技术在智能审计中的运用初探
  • 2021-12-15江西省人大常委会听取和审议2018年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
  • 2021-12-15浅谈现代企业内部审计存在的问题及对策
  • 2021-12-15高校工程项目全过程跟踪审计重点
  • 2021-12-12人工智能背景下审计面临的机遇与挑战
  • 2021-12-12关于融媒体时代加强广播电视行业内部审计的探究
  • 2021-12-122020年中国内部审计协会培训信息
  • (责任编辑:admin)