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审计论文

  • 2021-11-29浅谈大数据时代高校内部审计信息化创新对策
  • 2021-11-29互联网贷款业务风险与内部审计应对策略研究
  • 2021-11-29关于切实做好内部审计管理工作的探索与实践
  • 2021-11-28云审计平台下协同国家经济审计模式构建与实施研究
  • 2021-11-28财政专项资金审计质量提升探析
  • 2021-11-27基于机器学习的上市公司财报舞弊识别前沿方法比较研究
  • 2021-11-27试论中小会计师事务所审计质量控制及改进
  • 2021-11-27中国国家审计变革演进历程回顾及启示
  • 2021-11-27审计为新基建蓬勃发展加力
  • 2021-11-27大城市开展领导干部自然资源资产离任审计的思考
  • 2021-11-27大数据时代部门审计路径探索与研究
  • 2021-11-27大数据时代下公立医院医疗收费内部审计分析
  • 2021-11-27人工智能对注册会计师审计方法与程序的影响
  • 2021-11-26对高校内审信息化建设的思考
  • 2021-11-26商业银行信息系统审计问题研究
  • 2021-11-26公立医院构建突发公共卫生事件应急内部审计模式探析
  • 2021-11-26工程建设项目经济责任审计现状和实践
  • 2021-11-25风险导向审计在会计师事务所的应用研究
  • 2021-11-25商业银行内部审计信息披露问题研究
  • 2021-11-25如何运用内审提升企业集团精细化管理
  • 2021-11-24鹤壁市委书记马富国要求:坚持做到“六统一”全面提升审计工作质量和水平
  • 2021-11-24论如何构建国有企业经济责任审计评价指标体系
  • 2021-11-24基于大数据技术构建嵌入式智能持续审计系统研究
  • 2021-11-24转型经济中审计市场的需求特征研究
  • 2021-11-23新经济形态下大数据审计方法研究
  • 2021-11-23建筑施工企业财务管理风险及审计对策解析
  • 2021-11-23互联网金融背景下的商业银行内部审计方法
  • 2021-11-23企业内部审计管理问题研究
  • 2021-11-23制造企业高新认定专项审计探析
  • 2021-11-23关于信永中和审计登云股份的失败和责任研究
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