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审计论文

  • 2021-07-07基于外部审计视角的企业内控优化与发展研究
  • 2021-07-07推进审计两统筹的思考
  • 2021-07-07内部审计在企业管理中的价值分析
  • 2021-07-07大学治理视角下审计问责存在的问题及对策研究
  • 2021-07-07财政性教育经费绩效审计实践
  • 2021-07-07审计的异化与整合:基于国家治理的视角
  • 2021-07-07新中国成立以来国家审计及其职能的历史演进
  • 2021-07-06论行政事业单位经济责任审计
  • 2021-07-06加强内部审计与全面预算管理融合促进企业管理水平提升
  • 2021-07-06盈余操纵风险、现金股利与审计收费关系分析
  • 2021-07-06大数据环境下审计风险与防范对策
  • 2021-07-06新型冠状病毒肺炎防控下医院如何实施审计监督——以同济医院为例
  • 2021-07-05基于风险导向的采购与付款循环审计方法探索
  • 2021-07-05军队审计转型的特点分析与推进举措
  • 2021-07-05高校审计学专业产教融合人才培养模式探索
  • 2021-07-05探析行政事业单位内部审计现状及创新策略
  • 2021-07-04财务报表审计中对信息系统控制风险的评价
  • 2021-07-04上市公司资金违规占用的审计监管探析
  • 2021-07-04企业财务审计创新路径探究
  • 2021-07-04经济责任审计中的风险及防范措施探讨
  • 2021-07-03投资者情绪与审计师谨慎性——基于异常审计费用的调节效应
  • 2021-07-03探讨企业会计审计对企业经济效益的重要影响
  • 2021-07-03探究商业银行内部控制审计与全面风险管理的关系
  • 2021-07-03自贸港背景下区块链审计技术的研究动态
  • 2021-07-03内部审计在企业会计风险管理中的应用分析
  • 2021-07-03信息化背景下高校数据式审计模式应用研究
  • 2021-07-03我国会计师事务所审计风险管理中存在的问题及其对策
  • 2021-07-03国有企业内部审计实现全覆盖的问题及对策研究
  • 2021-07-02关键审计事项披露对审计报告信息含量的影响分析
  • 2021-07-02汇款业务洗钱风险分析及审计方法
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