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审计论文

  • 2021-06-24大数据与企业内部审计的融合发展研究
  • 2021-06-24企业内部审计质量控制探究
  • 2021-06-23基于5M1E分析法的安凯客车内部审计质量评价研究
  • 2021-06-23高等院校精品在线开放课程建设探讨——以《审计案例分析》课程为例
  • 2021-06-22基于BIM技术的工程项目审计研究
  • 2021-06-22结构化理财产品审计流程研究——基于现代风险导向审计理论
  • 2021-06-22电信企业提升内部审计人员胜任力的思考和建议
  • 2021-06-22基于全面预算执行情况的内部审计方法研究
  • 2021-06-22审计重要性、重要性水平与审计风险辨析
  • 2021-06-22瑞华会计师事务所关联方交易审计失败案例分析
  • 2021-06-21面向电力审计领域的两阶段短文本分类方法研究
  • 2021-06-21经济责任审计、市场化进程与腐败治理研究
  • 2021-06-21探析经济责任审计中的风险与防范
  • 2021-06-21基于“PDCA循环”国家审计协同模式
  • 2021-06-21国有企业内部审计职能定位与升级路径研究
  • 2021-06-19“区块链+审计”作业模式探析
  • 2021-06-19强制性与自愿性ICFR审计的审计负担效应比较研究
  • 2021-06-19企业财务审计与审计业务创新融合研究
  • 2021-06-19山东地矿频繁变更审计机构的动因及其后果研究
  • 2021-06-19政策跟踪审计的难点与对策
  • 2021-06-19信息化环境下企业内部审计的创新发展探析
  • 2021-06-19新郑市“党的创新理论万场宣讲进基层”活动走进审计局
  • 2021-06-18论审计监督在招投标全过程的实践应用
  • 2021-06-18基于企业内部控制的财务报表审计问题探索
  • 2021-06-18精准扶贫审计问题及对策研究 ——以安徽省A县为例
  • 2021-06-17云会计对广播电视企业审计的影响与应对策略
  • 2021-06-17生物资产审计风险探析 ——以JSML审计项目为例
  • 2021-06-17国有企业集团内部审计工作的突出问题及解决
  • 2021-06-17审计学课程项目载体教学法流程设计与效果评价
  • 2021-06-17大数据时代注册会计师审计风险与防范研究
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