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审计论文

  • 2021-01-27基于财政专项资金补贴项目落实情况的内部审计管理实践
  • 2021-01-27信息化环境下的企业内部审计工作探讨
  • 2021-01-27唐山市政府固定资产投资审计全覆盖实现路径研究
  • 2021-01-27高校治理、内部控制与内部审计逻辑关系初探
  • 2021-01-27ACT:可审计的机密交易方案
  • 2021-01-27PPP模式的工程项目招投标审计案例研究——以A市停车库为例
  • 2021-01-26风险导向内部审计发展与应用分析
  • 2021-01-26区块链审计的影响路径与实施方法
  • 2021-01-24高管薪酬、外部审计与非效率投资 ——基于A股上市公司经验数据的研究
  • 2021-01-22试析业务循环的审计测试
  • 2021-01-22证券公司风险导向内部审计案例研究
  • 2021-01-21ZS集团经济责任审计评价体系优化研究
  • 2021-01-18在建工程盈余管理手段及审计策略
  • 2021-01-15Effect of Audit Commitees on the Implementation of Internal
  • 2021-01-14政府审计与国企高管在职消费 ——基于审计署央企审计的经验证据
  • 2021-01-14山西省污染企业环境责任审计问责机制研究
  • 2021-01-09上市公司内部控制质量对内部控制审计收费的影响研究
  • 2021-01-06地域多元化、审计风险与审计风险溢价实证研究
  • 2021-01-05内部控制审计面临的问题及对策
  • 2021-01-03审计委员会财务专家特征对审计定价的影响研究
  • 2021-01-02Z市保障性安居工程跟踪审计研究
  • 2020-12-31风险导向内部审计在D农村商业银行中的应用研究
  • 2020-12-30政府生态文明建设行为的审计研究
  • 2020-12-30非抽样审计风险形成原因及防范
  • 2020-12-28安徽省高校内部审计转型发展实现途径研究
  • 2020-12-27现代风险导向审计在T会计事务所的应用研究
  • 2020-12-26Z集团贸易公司收入审计案例研究
  • 2020-12-22环保专项资金绩效审计评价研究
  • 2020-12-21国有企业领导人经济责任审计研究 ——以某国有企业领导人A为例
  • 2020-12-17国家审计体制法律研究
  • (责任编辑:admin)