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审计论文
2021-01-27
基于财政专项资金补贴项目落实情况的内部审计管理实践
2021-01-27
信息化环境下的企业内部审计工作探讨
2021-01-27
唐山市政府固定资产投资审计全覆盖实现路径研究
2021-01-27
高校治理、内部控制与内部审计逻辑关系初探
2021-01-27
ACT:可审计的机密交易方案
2021-01-27
PPP模式的工程项目招投标审计案例研究——以A市停车库为例
2021-01-26
风险导向内部审计发展与应用分析
2021-01-26
区块链审计的影响路径与实施方法
2021-01-24
高管薪酬、外部审计与非效率投资 ——基于A股上市公司经验数据的研究
2021-01-22
试析业务循环的审计测试
2021-01-22
证券公司风险导向内部审计案例研究
2021-01-21
ZS集团经济责任审计评价体系优化研究
2021-01-18
在建工程盈余管理手段及审计策略
2021-01-15
Effect of Audit Commitees on the Implementation of Internal
2021-01-14
政府审计与国企高管在职消费 ——基于审计署央企审计的经验证据
2021-01-14
山西省污染企业环境责任审计问责机制研究
2021-01-09
上市公司内部控制质量对内部控制审计收费的影响研究
2021-01-06
地域多元化、审计风险与审计风险溢价实证研究
2021-01-05
内部控制审计面临的问题及对策
2021-01-03
审计委员会财务专家特征对审计定价的影响研究
2021-01-02
Z市保障性安居工程跟踪审计研究
2020-12-31
风险导向内部审计在D农村商业银行中的应用研究
2020-12-30
政府生态文明建设行为的审计研究
2020-12-30
非抽样审计风险形成原因及防范
2020-12-28
安徽省高校内部审计转型发展实现途径研究
2020-12-27
现代风险导向审计在T会计事务所的应用研究
2020-12-26
Z集团贸易公司收入审计案例研究
2020-12-22
环保专项资金绩效审计评价研究
2020-12-21
国有企业领导人经济责任审计研究 ——以某国有企业领导人A为例
2020-12-17
国家审计体制法律研究
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