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审计论文

  • 2020-10-23市场竞争程度、审计意见与债务融资成本的实证研究
  • 2020-10-20审计失败上市公司之舞弊特征分析
  • 2020-10-18J集团汽运子公司领导人经济责任审计研究
  • 2020-10-18内部审计机制与财务报告质量研究——基于我国深市的经验数据
  • 2020-10-17企业内部审计执行力现状与对策研究
  • 2020-10-16客户的公允价值会计估计行为对审计调整决策的影响——基于信任理论的实验检验
  • 2020-10-14小型会计师事务所审计风险原因及建议
  • 2020-10-14泉州市公共政策跟踪审计研究
  • 2020-10-14獐子岛公司存货存量审计案例分析
  • 2020-10-09省级农村信用社非现场审计系统的设计与实现
  • 2020-10-02中国国有企业集团内部审计研究
  • 2020-09-30利安达对九好集团借壳上市的审计失败案例研究
  • 2020-09-28兰州市预算执行审计全覆盖现状及对策研究
  • 2020-09-28风险导向内部审计在X公司生物资产项目中的应用研究
  • 2020-09-28自然资源资产离任审计执行中的风险应对
  • 2020-09-25国家审计发展的阶段论
  • 2020-09-24独立审计质量对内控缺陷信息披露的影响研究
  • 2020-09-23上市公司关联交易审计风险的成因与防范
  • 2020-09-23国有企业境外投资审计制度优化研究
  • 2020-09-21公职人员财产申报审计与责任追究机制研究
  • 2020-09-17鹤岗市建设项目审计监察信息系统的研究与实现
  • 2020-09-16振隆特产审计失败案例研究
  • 2020-09-11上市公司对外担保与持续经营不确定性审计意见关系研究——来自沪深主板市场A股的经验证据
  • 2020-09-07持续经营审计意见与盈余管理
  • 2020-09-04环境不确定性、内部控制质量与审计费用
  • 2020-08-29免疫系统论视角下的JTKG集团内部审计问题研究
  • 2020-08-28我国上市公司财务重述行为对审计费用的影响研究
  • 2020-08-27防范与化解金融风险的审计对策
  • 2020-08-25国家审计结果公告制度的博弈分析
  • 2020-08-24S市政府投资建设项目跟踪审计质量评价研究
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