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审计论文

  • 2019-11-17超几何分布估计法在审计中的应用
  • 2019-11-16构建科学的审计项目审定体系
  • 2019-11-16国防工程建设项目绩效审计研究
  • 2019-11-16管理导向内部审计与风险导向内部审计比较研究
  • 2019-11-16浅析进口环节价格瞒骗的手法与价格审计
  • 2019-11-16初探我国审计委员会制度——基于会计信息透明度的角度
  • 2019-11-16AIS自销产品销售与管理专项审计初探
  • 2019-11-15审计治理与审计管理:概念辨析和边界界定
  • 2019-11-14商业银行风险导向内部审计研究文献综述
  • 2019-11-13初探内部审计新领域——供应链审计
  • 2019-11-13一种非概率审计抽样方法:时间抽样法
  • 2019-11-13我国企业内部控制审计的现实选择——基于内部控制审计与财务报表审计关联的分析
  • 2019-11-12建设项目跟踪审计若干问题研究
  • 2019-11-11上市公司年报审计意见分析及启示
  • 2019-11-10融资融券交易审计模式初探——基于现代风险导向审计理论
  • 2019-11-09打造政府投资审计的作为平台
  • 2019-11-09财务困境、审计意见与自愿性审计师变更关系的实证研究
  • 2019-11-08基于注册会计师的审计失败原因与对策分析——以莲花味精案为例
  • 2019-11-08政府审计维护国家经济安全的基本依据、作用机理及路径选择
  • 2019-11-08对风险导向内审模式的探讨——基于“XX舞弊案件”的案例研究
  • 2019-11-08区县预算执行审计面临的问题及对策
  • 2019-11-08政府审计的分析框架探讨
  • 2019-11-07我国中央部门预算执行审计分析:特征与启示
  • 2019-11-07内部控制鉴证内容的边界:理论框架和例证分析
  • 2019-11-06不同市场环境下审计费用与审计师选择——来自我国民营上市公司的经验证据
  • 2019-11-06中报自愿审计及其对会计信息披露及时性的影响
  • 2019-11-06浅谈科技经费审计
  • 2019-11-06淄博审计立足监督促发展
  • 2019-11-06风险和风险管理对审计收费的影响:基于审计需求的角度
  • 2019-11-05农灌水费去向之谜
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