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审计论文

  • 2019-09-16做好家电下乡补贴审计确保惠农政策落到实处
  • 2019-09-14内部审计核心职能的创新性转变探究
  • 2019-09-13经济责任审计对高校行政权力的作用
  • 2019-09-13基于审计风险理论的审计报告行为研究:来自中国证券市场的经验证据
  • 2019-09-13公司治理视角的审计委员会制度研究
  • 2019-09-12试析进出口业务审计风险分析方法的运用
  • 2019-09-11大数据时代财务共享服务模式的审计研究
  • 2019-09-11会“念经”的审计官——记湖北省南漳县审计局李朝明同志
  • 2019-09-11审计人的成语故事
  • 2019-09-10财务报告舞弊问题及审计对策
  • 2019-09-09中国历史上审计的内容、机构和职能
  • 2019-09-082009年审计成果盘点
  • 2019-09-07内部审计、治理机制互动与公司价值——基于上市公司问卷调查数据的研究
  • 2019-09-06注册会计师审计不作为:表现、原因及责任问题
  • 2019-09-05财政审计:直指经济安全——湖北财政审计的转型之路
  • 2019-09-05江苏扬州:立足整改求实效
  • 2019-09-04新形势下农业科研单位内部审计转型思考
  • 2019-09-04公司治理中企业内部审计问题研究
  • 2019-09-03格力电器30亿库存粉饰报表案例分析
  • 2019-09-03日本内部控制审计及其对中国的启示
  • 2019-09-03财务报表舞弊对策探讨
  • 2019-08-29审计“免疫系统”作用的目标与路径选择
  • 2019-08-28注重管理与效益提高内部审计工作质量
  • 2019-08-28对货币资金审计相关问题的探讨
  • 2019-08-20资金流向追踪审计方法在金融审计中的应用
  • 2019-08-20谈地方高等学校人力资源的管理审计
  • 2019-08-17审计专业学生实践能力指标体系的设计及评价
  • 2019-08-16宏观调控,提振地方经济信心——山东省潍坊市20户重点企业发展状况审计调查透视
  • 2019-08-15不利意见、审计费用与意见购买
  • 2019-08-14“社会团体招标”审计委托模式的构建
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