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审计论文

  • 2019-07-10浅谈内部审计风险的成因及控制解决途径
  • 2019-07-10基于公司治理需求的内部审计服务实证研究
  • 2019-07-10注册会计师审计责任界定机制探讨
  • 2019-07-10建筑工程承发包审计探讨
  • 2019-07-09内部审计全面转型的难点及理性思考
  • 2019-07-09公共环境项目绩效审计模式研究
  • 2019-07-08小型企业风险导向审计初探
  • 2019-07-06审计计划的博弈分析:现代风险导向Vs.传统审计
  • 2019-07-06审计重要性水平、事务所规模与审计意见
  • 2019-07-05上市公司审计合谋及对策研究
  • 2019-07-05预算约束视角下政府预算和政府审计的互动改革与发展
  • 2019-07-05连续性内部审计初探
  • 2019-07-05持续审计:信息时代内部审计的发展趋势
  • 2019-07-05基于ERM框架的商业银行内部审计机制研究
  • 2019-07-04领导干部水资源资产离任审计研究
  • 2019-07-04高校物资采购审计战略化管理思考
  • 2019-07-04浅议审计如何更好地为区域经济发展服务
  • 2019-07-04网络审计风险评估相关问题探讨
  • 2019-07-04如何规避交办案件的审计风险
  • 2019-07-03市场结构视角下证券业审计独立性缺失研究
  • 2019-07-03浅谈审计信息管理及其应用
  • 2019-07-02谈我国内部审计中几个有争议的问题
  • 2019-07-02中国农村集体经济审计模式制度变迁及路径创新
  • 2019-07-02国有资源委托代理关系、审计目标和审计期望差
  • 2019-07-02ZW中职学校内部审计问题探讨
  • 2019-07-01基于审计人员独立性与投资者保护的财务披露商业保险模式构建
  • 2019-06-29产业专用化行为及其激励研究——来自中国证券审计市场的检验
  • 2019-06-29基于企业社会责任理念的审计工作新思路
  • 2019-06-29日本企业内部控制评价与审计准则及其启示
  • 2019-06-29新常态下商业银行内部审计质量与价值提升
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