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审计论文

  • 2019-04-19联网环境下信息系统审计的体系架构
  • 2019-04-19高校科研经费管理风险审计研究
  • 2019-04-19带强调事项段无保留审计意见信息披露研究
  • 2019-04-18银行函证的困扰与出路
  • 2019-04-17委托代理视角下国有企业内部审计机制研究——基于某中央企业调查问卷的分析
  • 2019-04-17政府审计应对国家经济安全的理性思考
  • 2019-04-17审计署2008年大事记
  • 2019-04-16家族控制、审计监督与公司治理——基于年报补充更正视角的经验证据
  • 2019-04-15军队审计应成为军事经济运行的“免疫系统”
  • 2019-04-15关于审计哲学的若干问题
  • 2019-04-15固定资产投资项目效益审计评价指标体系设计
  • 2019-04-15论注册会计师审计道德监督机制
  • 2019-04-13独立审计职业利益与审计质量冲突的解决路径
  • 2019-04-11国务院印发《关于加强审计工作的意见》
  • 2019-04-11法律环境、企业非标审计意见规避行为与审计师的独立性——基于我国制度背景的博弈分析
  • 2019-04-11上司公司非标准审计意见研究与分析——基于沪市A股上市公司的经验分析
  • 2019-04-10中国石油企业内部审计质量控制系统研究
  • 2019-04-10基于不同审计主体观点度量审计风险收益
  • 2019-04-09浅谈企业更新改造项目审计技巧
  • 2019-04-09“灾后重建跟踪审计发挥了强大的免疫作用”——审计署特约审计员赴四川督导灾后重建审计工作侧记
  • 2019-04-08社会责任观:注册会计师审计目标定位
  • 2019-04-07内部审计在推进企业全面风险管理建设中的作用
  • 2019-04-03青州审计:积极构建财政审计大格局
  • 2019-04-03试论企业内部控制下的内部审计
  • 2019-04-03论后安然时代审计环境、目标及风险
  • 2019-04-03推进我国风险导向内部审计的研究
  • 2019-04-03我国碳金融市场中的审计角色
  • 2019-04-03独立审计质量与盈余管理关系的实证研究
  • 2019-04-02风险导向内部审计及其在企业构建风险管理框架中的应用
  • 2019-04-02对打造优秀审计项目的思考
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