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审计论文
2019-04-02
内部审计实施研究:EG公司为例
2019-04-02
基于结果导向的政府信息资源管理效益审计模式分析
2019-04-02
刍议提高审计资源效益
2019-04-02
审计委员会在公司治理中的治理效果研究
2019-04-02
基于公共部门内部审计能力模型的A农商银行内部审计模式研究
2019-04-02
环境绩效审计量化评价技术方法研究
2019-04-02
广东省环境审计现状及发展对策研究
2019-04-02
自然资源资产审计研究
2019-04-01
我国民营企业内部审计研究
2019-04-01
HP会计师事务所审计程序优化研究
2019-04-01
政府审计与国家经济安全:研究综述与展望
2019-04-01
对我国政府公共投资项目开展环境效益审计的探索
2019-04-01
中国基层政府审计微信传播及其影响力研究——基于江苏县级审计机关的调查数据
2019-03-31
审计署关于加强审计纪律八项规定
2019-03-31
我国自然资源资产离任审计问题的探讨
2019-03-31
努力实现北京审计工作科学发展
2019-03-30
我国政府审计的绩效管理研究
2019-03-30
审计意见影响因素研究综述与启示
2019-03-30
“31亿元银行资金黑洞”现形记
2019-03-30
高校科研经费管理审计初探
2019-03-30
独立董事、审计委员会和股东制衡的有效性——基于会计报表披露的视角
2019-03-29
审计委员会与外部审计关系研究综述与启示
2019-03-29
投资项目审计与内部控制审计的有效结合
2019-03-29
国有煤炭企业如何开展能源环境审计
2019-03-29
审计师声誉、税收激进与审计定价研究
2019-03-29
经济学视角下的审计质量研究
2019-03-29
构建社会保险计算机审计方法体系的思考与实践
2019-03-29
国外内部控制审计发展及启示
2019-03-29
我国电子政务信息系统审计的组织模式研究
2019-03-29
完善中国国家审计腐败风险控制机制之构想——基于《联合国反腐败公约》腐败风险控制机制的思考
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