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审计论文

  • 2018-06-15上海审计有股劲——上海市审计局成立25周年发展纪实
  • 2018-06-15非标准审计意见注意领域研究:基于上市公司2003至2008年度报告的数据
  • 2018-06-15分析性程序在注册会计师审计中的应用研究
  • 2018-06-15论内部控制的自我评估与外部审计鉴证
  • 2018-06-15论内部控制的自我评估与外部审计鉴证
  • 2018-06-15我国审计监督体制的缺陷与完善
  • 2018-06-15基于代理理论的审计关系改进分析
  • 2018-06-15需求环境变革下的高校审计人才培养研究
  • 2018-06-15上市公司内部控制和审计意见关系的实证研究
  • 2018-06-15特殊时刻,坚守就是一份责任
  • 2018-06-14审计委员会与外部审计独立性
  • 2018-06-14房地产企业资质年检专项审计应注重的事项
  • 2018-06-14做好基建项目跟踪审计的几点体会
  • 2018-06-14基于管理舞弊控制的审计质量研究
  • 2018-06-142010年新疆审计工作会议新亮点
  • 2018-06-14论审计市场供给方竞争的几个问题
  • 2018-06-14加强土地审计工作的思考
  • 2018-06-14基于利益关系人博弈的国家审计体制选择
  • 2018-06-14基于博弈论的高校内部控制审计研究
  • 2018-06-14公司治理视角下的内部审计与兵团国有资产监管
  • 2018-06-14关联方交易及其审计风险防范
  • 2018-06-14内部审计在企业管理中的作用与地位
  • 2018-06-14试论审计机关审理工作机制
  • 2018-06-14试析审计机关中的IT决策权分配
  • 2018-06-14石油工程内部审计的风险防范与规避
  • 2018-06-14我国企业IT投资对审计决策的影响及机理研究
  • 2018-06-14高校内部审计工作的四个主要增值点
  • 2018-06-14符合公认标准的战略审计概念构建
  • 2018-06-14论内部审计中的人际关系问题
  • 2018-06-14ERP系统环境下的审计风险评估与应对程序探讨
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