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审计论文

  • 2017-09-22寻租理论、政府权力监督与公共责任视角下的经济责任审计
  • 2017-09-22审计师性别组成对审计质量的影响
  • 2017-09-22优化银行内部审计
  • 2017-09-21发达国家农村合作金融组织内部审计对我国的启示研究
  • 2017-09-21大数据审计:物联网建设的制度保障
  • 2017-09-21“三公经费”披露体系与审计监控体系研究
  • 2017-09-21交易成本、审计主题和政府审计业务外包
  • 2017-09-21流程驱动的内部审计集团化管理信息平台架构
  • 2017-09-21国家审计监督与审计法修改完善研讨会在南京审计大学召开
  • 2017-09-21我国实施最高审计机关国际准则的策略研究
  • 2017-09-21政府投资项目协同治理审计研究
  • 2017-09-21风险导向工程审计体系建设浅探
  • 2017-09-21国家审计发挥国家治理作用的保障机制建设
  • 2017-09-21中国内部审计协会在京举办COSO内部控制新框架专题报告会
  • 2017-09-21电力行业公司治理结构与审计质量的相关性问题研究
  • 2017-09-21国际化审计人才培养策略的探讨
  • 2017-09-21控股股东占款、事务所选择与审计合谋问题研究
  • 2017-09-21社会审计国际化维护国家经济安全的制度安排
  • 2017-09-21政府审计风险研究
  • 2017-09-20企业IT审计方法研究及应用
  • 2017-09-20我国上市公司非标准审计意见分析——基于2009年上市公司年报数据的分析
  • 2017-09-20上市公司审计监管国际合作法律浅探
  • 2017-09-20企业整合审计应用研究——以华谊兄弟为例
  • 2017-09-20分析师跟进对审计收费和审计质量影响的实证分析
  • 2017-09-20国库集中支付制度下高校预算审计分析
  • 2017-09-20ERP环境下的内部审计工作优化策略研究
  • 2017-09-20基于SWOT分析的公共政策审计研究
  • 2017-09-20北京广播电台内部审计的几点做法与体会
  • 2017-09-20人民银行兰州中心支行风险识别评估应用研究
  • 2017-09-20增值型内部审计在外汇局应用现状、问题及建议
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