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审计论文
2017-09-20
在中国民营企业内部审计经验交流会上的讲话
2017-09-20
事务所规模、审计任期对上市公司内部控制缺陷披露的影响——来自整合审计公司的经验证据
2017-09-20
宁波市商业银行信贷审计方法比较
2017-09-20
上市公司内部管理审计研究
2017-09-20
论我国政府审计信息透明度
2017-09-20
战略资源审计:一个安全的视角
2017-09-20
YX公司关联方交易舞弊审计案例研究
2017-09-20
房地产企业集权与分权混合管理模式下的内部审计探讨
2017-09-20
IPO公司代理成本与审计质量需求的关系
2017-09-20
基于司法判决的审计报告改进
2017-09-20
审计师规模、审计师任期与银行贷款融资成本
2017-09-20
影子银行业务的风险传染与审计免疫机制研究
2017-09-20
我做审计学到的技能
2017-09-20
大气环境治理绩效审计模式研究
2017-09-19
人力资源薪酬审计的应用
2017-09-19
环境因素与公允价值审计风险研究综述
2017-09-19
审计如何破解政策落实结构性困境——基于三个支农政策项目资金审计案例的分析
2017-09-19
中审国际会计师事务所审计收费问题研究
2017-09-19
经济责任审计对腐败治理的作用机理研究
2017-09-19
审计期望差距探析
2017-09-19
增值型内部控制审计优化分析
2017-09-19
国际审计准则ISA 240公报在鉴识会计中舞弊查核之应用
2017-09-19
审计绩效评价、审计定性与审计整改
2017-09-19
电网经营企业经济责任审计新模式研究
2017-09-19
我国政府审计决定实施机制研究
2017-09-19
内部控制审计质量与公司治理相关性研究——基于A股主板上市公司经验数据
2017-09-19
行业监管、客户重要性与分所审计质量——基于《会计师事务所分所管理暂行办法》的经验证据
2017-09-19
大型工程设计咨询审查中的合谋行为及审计策略
2017-09-19
增值型内部审计在水利科研单位的运用——基于全国科技创新大会新精神
2017-09-18
审计师惩戒、非标准审计意见与审计定价
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