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审计论文

  • 2017-09-20在中国民营企业内部审计经验交流会上的讲话
  • 2017-09-20事务所规模、审计任期对上市公司内部控制缺陷披露的影响——来自整合审计公司的经验证据
  • 2017-09-20宁波市商业银行信贷审计方法比较
  • 2017-09-20上市公司内部管理审计研究
  • 2017-09-20论我国政府审计信息透明度
  • 2017-09-20战略资源审计:一个安全的视角
  • 2017-09-20YX公司关联方交易舞弊审计案例研究
  • 2017-09-20房地产企业集权与分权混合管理模式下的内部审计探讨
  • 2017-09-20IPO公司代理成本与审计质量需求的关系
  • 2017-09-20基于司法判决的审计报告改进
  • 2017-09-20审计师规模、审计师任期与银行贷款融资成本
  • 2017-09-20影子银行业务的风险传染与审计免疫机制研究
  • 2017-09-20我做审计学到的技能
  • 2017-09-20大气环境治理绩效审计模式研究
  • 2017-09-19人力资源薪酬审计的应用
  • 2017-09-19环境因素与公允价值审计风险研究综述
  • 2017-09-19审计如何破解政策落实结构性困境——基于三个支农政策项目资金审计案例的分析
  • 2017-09-19中审国际会计师事务所审计收费问题研究
  • 2017-09-19经济责任审计对腐败治理的作用机理研究
  • 2017-09-19审计期望差距探析
  • 2017-09-19增值型内部控制审计优化分析
  • 2017-09-19国际审计准则ISA 240公报在鉴识会计中舞弊查核之应用
  • 2017-09-19审计绩效评价、审计定性与审计整改
  • 2017-09-19电网经营企业经济责任审计新模式研究
  • 2017-09-19我国政府审计决定实施机制研究
  • 2017-09-19内部控制审计质量与公司治理相关性研究——基于A股主板上市公司经验数据
  • 2017-09-19行业监管、客户重要性与分所审计质量——基于《会计师事务所分所管理暂行办法》的经验证据
  • 2017-09-19大型工程设计咨询审查中的合谋行为及审计策略
  • 2017-09-19增值型内部审计在水利科研单位的运用——基于全国科技创新大会新精神
  • 2017-09-18审计师惩戒、非标准审计意见与审计定价
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