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审计论文

  • 2017-09-26我国上市公司公司治理与内部审计的关系研究
  • 2017-09-26内部审计咨询职能界定探讨——以央行内部审计实务为例
  • 2017-09-26“免役系统论”:国家治理视角下的国家审计本质观
  • 2017-09-25内部经济责任审计对公司治理效率的影响——以湖南省制造业为例
  • 2017-09-25萧山区交通局开展公共自行车系统建设项目审计调查
  • 2017-09-25管窥破产企业清产核资专项审计——以资产核实问题为例
  • 2017-09-25债券摊余价值审计模型与算法研究
  • 2017-09-25崇川区审计局组织内审人员参加新闻信息培训
  • 2017-09-25第五届审计理论创新发展论坛召开
  • 2017-09-25构建X微型汽车制造企业风险导向内部审计研究
  • 2017-09-25高校内部领导干部经济责任审计评价指标体系研究
  • 2017-09-25中国内部审计信息化发展报告
  • 2017-09-25基于审计风险视角的独立审计质量实证研究
  • 2017-09-25会计师事务所行业专长对审计质量的影响研究
  • 2017-09-25中国审计学会第七届常务理事会第一次会议在京召开
  • 2017-09-25北京市人民政府办公厅印发《关于进一步加强内部审计工作的意见》
  • 2017-09-25政府财政投资园林绿化工程绩效审计研究
  • 2017-09-25税收监管、审计师行业专长与企业避税程度
  • 2017-09-25内部控制审计对盈余管理的影响
  • 2017-09-25基于精益六西格玛管理的审计项目流程优化研究
  • 2017-09-24国家审计法律关系客体研究
  • 2017-09-24崇川审计助力化解失地农民疑虑
  • 2017-09-24我国重大公共项目投资跟踪绩效审计研究
  • 2017-09-24政策执行效果审计初探
  • 2017-09-24基于诉讼风险的注册会计师审计制度研究
  • 2017-09-24国家审计与国家治理体系现代化:回顾与展望
  • 2017-09-24社区换届细节不容忽视
  • 2017-09-24建设银行内部审计信息系统主要问题探索
  • 2017-09-24基于宏观经济波动的公司风险对审计质量影响研究
  • 2017-09-24对央行内审转型与发展制约因素的研究
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