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审计论文

  • 2017-07-29世界审计组织最新战略规划综述及启示
  • 2017-07-29面向数据集中式管理的政府审计方法研究
  • 2017-07-29审计师联结与财务报表重述的传染效应研究
  • 2017-07-29我国上市公司微利、盈余管理与审计意见研究
  • 2017-07-29我国商业银行内部审计问题及对策的实证研究
  • 2017-07-29基于自动售检票系统的数据审计研究
  • 2017-07-29信息化、机会主义和内部审计
  • 2017-07-29审计师特征、企业IPO机会与盈余管理
  • 2017-07-29浅议电子发票对审计工作的影响
  • 2017-07-29大数据关注点在商业银行内部审计中的应用——以M银行为例
  • 2017-07-29中德内部审计准则下的质量评估体系比较
  • 2017-07-29《审计研究》编辑部召开提高刊物学术质量和办刊水平研讨会
  • 2017-07-29信息系统审计发展障碍、动力机制与路径选择
  • 2017-07-29事务所不同组织形式下的审计保险价值探讨
  • 2017-07-29杭州市萧山区社区财务收支与服务绩效同步审计调查案例解析
  • 2017-07-29审计委员会特征对会计稳健性的影响研究
  • 2017-07-29非结构化数据采集和检索技术的研究与实现
  • 2017-07-29我国中小企业内部审计外包案例研究
  • 2017-07-29银行内审专业化之路
  • 2017-07-28市场结构、市场行为与审计市场绩效
  • 2017-07-28媒体关注、审计意见与会计信息透明度研究
  • 2017-07-28国家审计、审计质量与审计边界——一个文献综述
  • 2017-07-28高管权力、审计委员会专业性与内部控制缺陷
  • 2017-07-28审计任期、异常审计费用和审计意见——来自A股上市公司的经验证据
  • 2017-07-28国网长沙供电公司信息化审计管理优化研究
  • 2017-07-28审计案例教学的误区与再造
  • 2017-07-28内部审计独立性对盈余管理影响分析
  • 2017-07-28中国内部审计协会6~8月培训计划
  • 2017-07-28审计师人口特征与审计工作质量——来自中国上市公司的经验证据
  • 2017-07-28荆门东宝区教育内审信息调研结硕果
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