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审计论文
2017-07-29
世界审计组织最新战略规划综述及启示
2017-07-29
面向数据集中式管理的政府审计方法研究
2017-07-29
审计师联结与财务报表重述的传染效应研究
2017-07-29
我国上市公司微利、盈余管理与审计意见研究
2017-07-29
我国商业银行内部审计问题及对策的实证研究
2017-07-29
基于自动售检票系统的数据审计研究
2017-07-29
信息化、机会主义和内部审计
2017-07-29
审计师特征、企业IPO机会与盈余管理
2017-07-29
浅议电子发票对审计工作的影响
2017-07-29
大数据关注点在商业银行内部审计中的应用——以M银行为例
2017-07-29
中德内部审计准则下的质量评估体系比较
2017-07-29
《审计研究》编辑部召开提高刊物学术质量和办刊水平研讨会
2017-07-29
信息系统审计发展障碍、动力机制与路径选择
2017-07-29
事务所不同组织形式下的审计保险价值探讨
2017-07-29
杭州市萧山区社区财务收支与服务绩效同步审计调查案例解析
2017-07-29
审计委员会特征对会计稳健性的影响研究
2017-07-29
非结构化数据采集和检索技术的研究与实现
2017-07-29
我国中小企业内部审计外包案例研究
2017-07-29
银行内审专业化之路
2017-07-28
市场结构、市场行为与审计市场绩效
2017-07-28
媒体关注、审计意见与会计信息透明度研究
2017-07-28
国家审计、审计质量与审计边界——一个文献综述
2017-07-28
高管权力、审计委员会专业性与内部控制缺陷
2017-07-28
审计任期、异常审计费用和审计意见——来自A股上市公司的经验证据
2017-07-28
国网长沙供电公司信息化审计管理优化研究
2017-07-28
审计案例教学的误区与再造
2017-07-28
内部审计独立性对盈余管理影响分析
2017-07-28
中国内部审计协会6~8月培训计划
2017-07-28
审计师人口特征与审计工作质量——来自中国上市公司的经验证据
2017-07-28
荆门东宝区教育内审信息调研结硕果
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