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审计论文

  • 2017-07-16电网企业增值型内部审计体系研究
  • 2017-07-16国家审计基本特征研究
  • 2017-07-16审计师法律责任风险关注度与真实盈余管理行为
  • 2017-07-16人民银行C中心支行内部审计质量控制体系研究
  • 2017-07-16关于审计收费标准的现实思考——基于华润双鹤的案例分析
  • 2017-07-16整合审计、审计费用与审计质量
  • 2017-07-16中国移动A分公司风险导向内部审计优化研究
  • 2017-07-16关联方交易审计失败反思——以亚星化学为例
  • 2017-07-16事务所产权性质对审计费用的影响及检验
  • 2017-07-16自然资源资产离任审计专题研讨会综述
  • 2017-07-16大数据对银行内审的影响
  • 2017-07-16全面质量管理(TQM)在内部审计项目中的应用研究
  • 2017-07-16德国联邦审计院公共企业审计情况与借鉴
  • 2017-07-16企业信息系统审计一般控制应用框架探究——基于COBIT理论
  • 2017-07-15中国内部审计协会11~12月培训计划
  • 2017-07-15高新技术企业认定专项审计质量探究
  • 2017-07-15我国国有企业内部经济责任审计现状、问题与原因分析
  • 2017-07-15供给侧结构性改革引领下的国家经济治理与国家审计
  • 2017-07-15内部控制审计与会计信息质量
  • 2017-07-15人本审计在企业绩效审计中的运用
  • 2017-07-15酒泉宏兴钢铁公司内部审计问题研究
  • 2017-07-15审计稽核履职之我见
  • 2017-07-15ZH集团内部审计实施问题的研究
  • 2017-07-15我国PPP项目绩效审计机制研究
  • 2017-07-15企业内部控制审计指引》存在问题与改进思路
  • 2017-07-15企业并购审计风险研究
  • 2017-07-15工程项目委托审计最优激励契约研究——基于委托代理模型的分析
  • 2017-07-14H市商业银行构建增值型内部审计体系研究
  • 2017-07-14政府审计建议生产机制:理论框架和问卷数据分析
  • 2017-07-14媒体报道、审计质量与IPO抑价的相关性分析
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