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审计论文

  • 2017-07-20中国“一带一路”战略与沿线国家协同审计
  • 2017-07-20大学治理视角下陕西公办高校内部经济责任审计问题研究
  • 2017-07-20审计伦理认知水平研究综述与启示
  • 2017-07-20我国地域关系对审计定价影响的实证研究
  • 2017-07-20地方政府经济决策审计评价研究
  • 2017-07-20固定资产投资计算机审计实施系统设计与运用探讨
  • 2017-07-20武钢集团增值型内部审计案例研究
  • 2017-07-20内部审计管理和谐“四重奏”
  • 2017-07-20云计算视域下养老保险基金联网审计系统建构分析
  • 2017-07-19国家治理理论对我国政府环境绩效审计的启示
  • 2017-07-19法国审计法院国有企业审计情况与借鉴
  • 2017-07-19政府计算机审计绩效评价研究及应用
  • 2017-07-19国家治理视角下村居审计探讨
  • 2017-07-19基层审计机关送达审计探讨
  • 2017-07-19A外资法人银行内部审计有效性研究
  • 2017-07-19财政审计制度适应性变迁与有效性分析——理论分析与基层调研
  • 2017-07-19公司治理结构与内部审计质量的相关性研究——基于深市A股截止到2009年年末的数据
  • 2017-07-19煤矿管理层行为安全审计研究
  • 2017-07-19监管处罚与审计质量研究——基于证监会处罚公告的分析
  • 2017-07-19审计意见对不同等级金融市场融资约束的差异研究
  • 2017-07-19XBRL视角下智慧审计平台建设探讨
  • 2017-07-19国有企业领导干部经济责任审计研究
  • 2017-07-19绵阳市政府绩效审计的主要问题与对策研究
  • 2017-07-18基于ANP-Fuzzy模型的审计检查风险评价
  • 2017-07-18审计项目组工作效率提高与质量保障的协调
  • 2017-07-18美国大学的治理模式与内部审计功能探析
  • 2017-07-18内部审计在会计风险管理中的作用和方法研究
  • 2017-07-18行为审计标准论:瑕疵行为审计标准选择的理论框架和例证分析
  • 2017-07-18审计意见、审计质量对银行贷款决策的影响研究
  • 2017-07-18关联交易、新审计准则与审计意见——来自2006~2012年A股上市公司的经验证据
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