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审计论文

  • 2017-06-27基于大数据的财务报告审计方法研究
  • 2017-06-27中国审计学会第七届会员代表大会在京举行
  • 2017-06-27利用IT提升内控与内稽效能
  • 2017-06-27公司诉讼、审计师变更与审计费用——基于A股上市公司的实证研究
  • 2017-06-27新时期中国公共资金绩效审计探析
  • 2017-06-27基于内部控制的HX银行内部稽核优化研究
  • 2017-06-27加强国有资产安全监督的审计思考
  • 2017-06-27六大角度剖析商务标书审计要点
  • 2017-06-27中国审计学会2015年度合作研究课题成果汇报交流会在北京召开
  • 2017-06-27大型商业银行总行本部内部审计效能研究
  • 2017-06-27新三板审计市场集中度研究
  • 2017-06-27风险导向审计下的审计行业专门化研究
  • 2017-06-27政府绩效审计与腐败治理
  • 2017-06-26社会责任信息披露、审计师选择与融资约束——来自A股市场的新证据
  • 2017-06-26构建审计业务招标新机制的思考
  • 2017-06-26上市公司高管激励对审计费用的影响研究
  • 2017-06-26关联方交易审计风险控制研究
  • 2017-06-26从党政领导干部经济责任审计视角看政府会计改革
  • 2017-06-26《审计与经济研究》影响因子及其学科排序进一步提高
  • 2017-06-26内部审计与内部控制的关系研究
  • 2017-06-26强制轮换后重修旧好:签字注册会计师重新上任的效果研究
  • 2017-06-26基于图尔敏模式的电子证据审计论证案例研究
  • 2017-06-26高校能耗监测与能源审计研究
  • 2017-06-26ZK公司内部审计体系专业化建设研究
  • 2017-06-26我国上市公司应计质量与审计意见之间关系的研究
  • 2017-06-25SR公司内部审计缺陷案例分析
  • 2017-06-25论民国时期的审计清官文化及其对当代的启示
  • 2017-06-25商业银行实施持续审计的障碍及克服对策研究
  • 2017-06-25独立董事主动辞职、内部控制重大缺陷及非标审计意见——来自中国上市公司的经验证据
  • 2017-06-25企业社会责任报告的第三方鉴证
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