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审计论文

  • 2017-07-03党政领导同步经济责任审计的难点及突破路径
  • 2017-07-03我国生态建设资金绩效审计评价研究
  • 2017-07-03EPC总承包方式下基建项目跟踪审计的运用
  • 2017-07-03非标意见专项说明的意见收买——基于大元股份的案例分析
  • 2017-07-03非标意见专项说明的意见收买——基于大元股份的案例分析
  • 2017-07-03自然资源资产离任审计的背景与基本思路
  • 2017-07-03ERP标准输出数据的有效性审计与转换方法研究
  • 2017-07-03A国有供水公司接收政府无偿划拨M水库的内控风险控制研究
  • 2017-07-03台湾内部稽核的现状、发展与未来——访台湾内部稽核协会理事长王怡心
  • 2017-07-03浅谈我国商业银行内部审计创新
  • 2017-07-03签字注册会计师性别与审计质量
  • 2017-07-03基于公司治理的CJ集团内部审计优化研究
  • 2017-07-03制造商的最优订货策略与供应商产能审计价值
  • 2017-07-03基于生态文明建设视角的政府环境审计研究
  • 2017-07-02企业信息化环境下的审计方法创新研究
  • 2017-07-02会计舞弊动因研究
  • 2017-07-02大数据环境下信息系统审计研究
  • 2017-07-02内部审计机构开展联网审计分析
  • 2017-07-02基于云计算的审计云档案管理探究
  • 2017-07-02北京航天发射技术研究所内部审计研究
  • 2017-07-02产品市场竞争、竞争地位与审计收费——基于代理成本与经营风险的双重考量
  • 2017-07-02签字注册会计师个体特征与审计质量研究
  • 2017-07-02浅谈内部审计风险排序问题
  • 2017-07-02内部控制质量与审计师变更——来自我国上市公司的经验证据
  • 2017-07-02一汽服务贸易有限公司内部审计体系构建研究
  • 2017-07-02云审计——概念与系统框架
  • 2017-07-01内部控制、外部审计与现金持有价值
  • 2017-07-01美国政府碳审计经验及启示
  • 2017-07-01内部控制审计制度变迁的制度经济学分析
  • 2017-07-01政府投资项目协同治理审计结构优化及应用
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