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审计论文
2017-07-03
党政领导同步经济责任审计的难点及突破路径
2017-07-03
我国生态建设资金绩效审计评价研究
2017-07-03
EPC总承包方式下基建项目跟踪审计的运用
2017-07-03
非标意见专项说明的意见收买——基于大元股份的案例分析
2017-07-03
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2017-07-03
自然资源资产离任审计的背景与基本思路
2017-07-03
ERP标准输出数据的有效性审计与转换方法研究
2017-07-03
A国有供水公司接收政府无偿划拨M水库的内控风险控制研究
2017-07-03
台湾内部稽核的现状、发展与未来——访台湾内部稽核协会理事长王怡心
2017-07-03
浅谈我国商业银行内部审计创新
2017-07-03
签字注册会计师性别与审计质量
2017-07-03
基于公司治理的CJ集团内部审计优化研究
2017-07-03
制造商的最优订货策略与供应商产能审计价值
2017-07-03
基于生态文明建设视角的政府环境审计研究
2017-07-02
企业信息化环境下的审计方法创新研究
2017-07-02
会计舞弊动因研究
2017-07-02
大数据环境下信息系统审计研究
2017-07-02
内部审计机构开展联网审计分析
2017-07-02
基于云计算的审计云档案管理探究
2017-07-02
北京航天发射技术研究所内部审计研究
2017-07-02
产品市场竞争、竞争地位与审计收费——基于代理成本与经营风险的双重考量
2017-07-02
签字注册会计师个体特征与审计质量研究
2017-07-02
浅谈内部审计风险排序问题
2017-07-02
内部控制质量与审计师变更——来自我国上市公司的经验证据
2017-07-02
一汽服务贸易有限公司内部审计体系构建研究
2017-07-02
云审计——概念与系统框架
2017-07-01
内部控制、外部审计与现金持有价值
2017-07-01
美国政府碳审计经验及启示
2017-07-01
内部控制审计制度变迁的制度经济学分析
2017-07-01
政府投资项目协同治理审计结构优化及应用
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