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审计论文

  • 2021-10-08企业集团内部审计资源配置研究——以H集团为例
  • 2021-10-08新形势下建筑工程造价审计中存在的问题及对策分析
  • 2021-10-08审计全覆盖面临的困难及实现路径
  • 2021-10-08信息化背景下医院审计的难点分析
  • 2021-10-08外包模式下的工程审计质量控制研究
  • 2021-10-08基于审计业务流程的高校内部审计协同实践框架构建研究
  • 2021-10-08突发事件应急物资跟踪审计探析
  • 2021-10-08打造江西特色的农信行业审计模式
  • 2021-10-08非现场审计理念在外汇管理领域的实践路径研究
  • 2021-10-07“互联网+”环境下内部审计业务流程再造研究
  • 2021-10-07现代企业制度下的内部审计研究
  • 2021-10-07如何加强对中介机构审计质量的监管
  • 2021-10-07基于层次分析法的湖北省地级市政府审计效能评价研究
  • 2021-10-06国有企业内部审计与风险管理机制的构建及应用策略研究
  • 2021-10-05基于风险导向内部审计在施工企业的应用研究
  • 2021-10-05会计师事务所审计信息化现状及分析
  • 2021-10-05基于主体功能区分类的自然资源资产离任审计评价指标体系研究
  • 2021-10-05大数据环境下基于数据可视化技术的电子数据审计方法探讨
  • 2021-10-05国有企业内部审计工作策略分析与思考
  • 2021-10-05国家审计在宏观经济管理中的地位和作用分析
  • 2021-10-05《攀登者》给审计工作带来的启示
  • 2021-10-02审计基本假设探讨
  • 2021-10-02新常态下商业银行内部审计探析
  • 2021-10-02从提前投运审计案例看燃气企业内部审计开展方式
  • 2021-10-01内部审计质量对财务报表信息质量的影响研究
  • 2021-10-01大数据时代我国政府审计面临的挑战及策略分析
  • 2021-09-30高校内部审计在新形势下面临的问题及对策分析
  • 2021-09-30预算松弛、会计信息失真与审计风险
  • 2021-09-30入河排污口管理之审计建议
  • 2021-09-30基于灰色理论的工程内部审计风险管理综合评价
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