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审计论文

  • 2021-09-23企业资产后续计量关键审计事项的判断与沟通
  • 2021-09-23Y集团内部审计增值路径研究
  • 2021-09-22浅析内部审计在企业纪检监察工作中的作用
  • 2021-09-22审计重大错报风险评估模型构建及应用分析
  • 2021-09-22会计师事务所审计风险的现状与对策研究
  • 2021-09-22政府审计、制度环境与腐败治理
  • 2021-09-22关于新时期强化国企内部审计建设的策略研究
  • 2021-09-22上市公司2019年年报审计情况分析报告
  • 2021-09-19数字经济时代加快内部审计转型的对策探讨
  • 2021-09-19国家审计协调推进“四个全面”战略的路径
  • 2021-09-19后疫情新常态下内部审计履职增效与发展研究
  • 2021-09-19关于行政单位内部审计队伍建设的几点思考
  • 2021-09-18县级审计机关审计工作的全覆盖运作思路探索
  • 2021-09-18基于大数据背景下的内部审计问题研究
  • 2021-09-18公司治理对内部控制审计质量的影响研究
  • 2021-09-17上市公司审计委托人问题及其改进
  • 2021-09-17关于会计与审计及其它经济监督的关系
  • 2021-09-17新零售模式下企业的审计风险防范研究
  • 2021-09-17代码安全审计工作之我见
  • 2021-09-17浅谈高校内部审计职能
  • 2021-09-17英国国家审计署关于护理补贴超额支付情况的调查及启示
  • 2021-09-17家族企业审计委员会对公司治理存在的问题研究——以某家族企业为例
  • 2021-09-173S技术在领导干部土地资源资产离任审计中的应用研究
  • 2021-09-16人工智能背景下审计工作面临的挑战与应对措施
  • 2021-09-16浅析我国资源环境审计的现状及对策
  • 2021-09-16基于互联网视角的企业内部审计制度探究
  • 2021-09-15基于财经数据生态系统的审计专业群建设:逻辑与路径
  • 2021-09-15新常态下开展经济责任审计工作的几点对策
  • 2021-09-15农信社改制农商行清产核资审计存在问题及分析
  • 2021-09-15高校直属型附属医院内部审计监督服务体系构建研究文献综述
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