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审计论文

  • 2021-08-31“区块链+审计”模式的路径探索
  • 2021-08-31会计师事务所行政处罚对审计质量的影响研究
  • 2021-08-30公司内部审计现状与优化方案研究
  • 2021-08-30国有企业内部审计的突出问题及改进措施
  • 2021-08-30审计师变更与审计质量——基于签字注册会计师未变更的经验证据
  • 2021-08-30“区块链+审计”在实务中的应用研究
  • 2021-08-30超额现金与审计费用
  • 2021-08-30大数据技术在银行反舞弊审计中的应用——基于J银行审计实证研究
  • 2021-08-30浅析公立医院内部审计现状及对策
  • 2021-08-30企业增值型内部审计体系建设研究
  • 2021-08-30企业并购审计风险综合评价
  • 2021-08-30公立医院经济责任审计常见问题及优化建议——以A公立医院为例
  • 2021-08-30乡镇党政负责人经济责任审计重点及方法
  • 2021-08-30现代学徒制视角下审计专业人才培养模式的改革探索
  • 2021-08-29内部审计在国企高质量转型发展中的作用
  • 2021-08-29基于RPA技术的审计机器人应用探索
  • 2021-08-29风险导向审计在企业审计中的应用研究
  • 2021-08-29浅谈新时代民营企业内审及风控发展方向
  • 2021-08-29试论医院审计工作执行中的问题及对策
  • 2021-08-28内部审计在企业内部控制中的作用及发挥
  • 2021-08-28油脂加工企业内部审计体系构建初探
  • 2021-08-28经济责任审计在公立医院内部审计中的运用分析
  • 2021-08-28互馈式审计方法体系理论框架的创新研究——以建设项目全过程跟踪审计为例
  • 2021-08-28中央财经大学审计学教研团队:立足本土,走向国际
  • 2021-08-28国家审计对党和国家监督体系完善的经验研究
  • 2021-08-28“大云智”等新技术条件下的电网企业智能审计研究与实践
  • 2021-08-28基于PDCA循环的S水务公司基建项目内部审计研究
  • 2021-08-28互联网金融行业内部审计外包服务探究
  • 2021-08-28论国有企业内部风险审计的重要性
  • 2021-08-27电子数据环境对审计流程的影响:一个理论框架
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