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审计论文

  • 2018-12-11浅谈业务连续性审计
  • 2018-12-11我国信息系统审计准则构建研究
  • 2018-12-11信息技术环境下审计师行为模式选择的理论基础
  • 2018-12-11对加快基层人民银行内审工作转型的思考
  • 2018-12-11新常态下审计监督治理功能的作用机制研究
  • 2018-12-11对基层央行开展绩效审计工作的思考
  • 2018-12-11建设项目跟踪审计风险模型构建及防范
  • 2018-12-10上市公司运用税收筹划进行操控盈余的行为对审计质量的影响
  • 2018-12-10目前国家审计存在的问题与对策
  • 2018-12-10事务所审计任期与审计质量关系的实证研究
  • 2018-12-10基于企业价值增值的风险管理审计研究
  • 2018-12-10大数据审计:现状与发展
  • 2018-12-09中国内部审计协会举办内部审计质量评估案例研讨班
  • 2018-12-09资源环境绩效审计“免疫系统”功能研究
  • 2018-12-09基于知识管理成熟度的知识管理审计模型研究
  • 2018-12-08绩效审计与党政领导干部经济责任审计相结合的途径
  • 2018-12-08上市公司审计与中小投资者保护
  • 2018-12-08民国的事前审计及其制度环境
  • 2018-12-08依法审计在推进法治建设中的作用
  • 2018-12-08金融危机对环保审计的启示
  • 2018-12-08就业导向下审计学专业课程体系建设的设想
  • 2018-12-07内部审计参与ERP管理探析
  • 2018-12-07对改进行政事业单位部门预算管理的思考
  • 2018-12-07新时期我国民生审计工作的改革与创新
  • 2018-12-07政府绩效审计的经济学分析
  • 2018-12-07我国审计准则体系的产权保护思想剖析
  • 2018-12-07信息系统审计的业务模型构建
  • 2018-12-07地方政府绩效审计:基于辽宁省的问卷调查研究
  • 2018-12-07信托公司开展信托项目全周期内部审计问题探析
  • 2018-12-06审计机关地位、审计妥协与审计处理执行效率
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