当前位置:主页 > 经济论文 > 审计论文 >

审计论文

  • 2018-11-08会计师事务所规模与投资者感知的审计质量的关系研究
  • 2018-11-07D-S证据理论在审计证据融合中的应用研究
  • 2018-11-07完善水利科研单位经济责任审计的措施
  • 2018-11-07XBRL财务报告审计框架及审计程序研究——基于2015版企业会计准则通用分类标准
  • 2018-11-07关于上市公司管理舞弊审计的思考
  • 2018-11-07以十九大精神为指引创新发展审计事业
  • 2018-11-07关于审计期望差距的若干问题分析
  • 2018-11-07新准则下注册会计师的职业困境
  • 2018-11-07加强国家审计的服务能力建设
  • 2018-11-07公司治理视角下的民营企业内部审计
  • 2018-11-07山东莱芜:打造经济责任审计新优势
  • 2018-11-07不同内审隶属模式对公司治理绩效的影响研究——基于中国上市公司审计收费的经验证据
  • 2018-11-07审计意见段信息披露位置对投资者决策的影响——基于信念修正模型的实验证据
  • 2018-11-07国家审计在应对金融危机中的作用研讨会综述
  • 2018-11-07欣泰电气IPO审计失败的案例研究
  • 2018-11-07浅谈重大错报风险的审计应对
  • 2018-11-07人民银行内部审计的职能及有效性研究——基于受托责任理论的研究视角
  • 2018-11-07被审计客户内部控制环境量化评价探析
  • 2018-11-07政策措施落实情况审计研究——以简政放权类政策为例
  • 2018-11-06经济责任审计遏制权力寻租的理论分析
  • 2018-11-06争当实践科学审计理念的排头兵
  • 2018-11-06城市商业银行内部审计质量控制体系重构
  • 2018-11-06用科学理念推进审计事业科学发展
  • 2018-11-06社会资本与审计收费——基于中国A股上市公司的经验研究
  • 2018-11-06M集团内部控制审计改进研究
  • 2018-11-06论知识密集型产业无形资产的内部审计
  • 2018-11-06商业银行增值型内部审计实现路径及保障机制的构建
  • 2018-11-06试论政府信息系统审计的定义、产生动因与影响因素
  • 2018-11-06民营企业上市审计应重点关注的方面
  • 2018-11-06企业战略管理能力审计研究
  • (责任编辑:admin)