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审计论文
2018-11-11
内部审计领导体制:理论框架和例证分析
2018-11-11
新型农村合作医疗基金审计:意义、内容及方法
2018-11-11
审计意见与股权集中度相关性研究
2018-11-11
香港审计监管及改革提案研究
2018-11-10
浅析内部审计在内部控制中的作用
2018-11-10
我国政府官员腐败审计监控机制研究
2018-11-10
基于价值增值视角的内部审计外包决策
2018-11-10
审计专业人才培养新思路——基于审计实验教学模式设想
2018-11-10
实行综合治理解决预算收支违纪问题
2018-11-10
知识管理审计模型比较与借鉴
2018-11-10
基于Benford定律的大数据审计方法研究与实现
2018-11-10
审计师行业专长与审计质量——来自财务舞弊公司的经验证据
2018-11-10
现代风险导向审计的基本理念与决策模型——基于信任缺失下审计证据驱动视角
2018-11-09
平阴经济责任审计突出“四个关注”
2018-11-09
刍议高校内部审计观——从物本审计观到人本审计观
2018-11-09
政府审计“杀毒”功能与国家经济安全
2018-11-09
审计的本质、职能与政府审计责任研究——基于“免疫系统”功能视角的分析
2018-11-09
GRACE集团公司战略发展内部审计运用研究探索
2018-11-08
基于财务共享服务模式的大数据审计研究
2018-11-08
法制环境、审计质量与IPO首日回报——来自国有IPO公司的证据
2018-11-08
荣誉,是新的起点——记全国先进工作者、审计署财税海关审计局一处副处长周方
2018-11-08
对财政审计大格局的几点思考
2018-11-08
浅议如何推进高校内部经济责任审计工作
2018-11-08
“免疫系统”理论视野下的国家审计
2018-11-08
审计失败原因及其防范措施
2018-11-08
上市公司非标审计意见比较研究——基于2009—2013年数据分析
2018-11-08
大股东“隧道挖掘”下的审计合谋历程审视
2018-11-08
浅析内部审计与风险管理
2018-11-08
舞弊风险高估倾向对审计资源配置的影响——基于风险期望模型和展望理论
2018-11-08
会计师事务所规模与投资者感知的审计质量的关系研究
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