当前位置:主页 > 经济论文 > 审计论文 >

审计论文

  • 2018-11-19社会审计软件的系统分析与评价
  • 2018-11-19深化金融审计的几点建议
  • 2018-11-18紫鑫药业关联交易审计的案例研究
  • 2018-11-18舞弊审计的方法与技巧
  • 2018-11-18内审成果运用的五个关系
  • 2018-11-18施工企业风险导向内部审计探讨
  • 2018-11-18谈风险导向审计的几组概念间关系
  • 2018-11-18基层内控审计评价待加强
  • 2018-11-18中国B股市场双重审计研究
  • 2018-11-18审计产品要让使用者有用、能用、好用——从政府角度分析审计报告、信息的使用价值
  • 2018-11-17平凡人生“耀”光彩——记陕西省杨凌示范区审计局局长董立民
  • 2018-11-17委托代理、政府绩效审计与监督监督者——基于2003年以来网络信息披露的案例
  • 2018-11-17政府审计取证模式:理论框架和例证分析
  • 2018-11-17工程总承包项目的内部审计研究
  • 2018-11-17企业内部控制框架中内部监督体系的架构
  • 2018-11-17由“徐志摩”引出的百万假发票案
  • 2018-11-16中国上市物流企业持续经营能力研究——基于持续经营审计判断证据的实证分析
  • 2018-11-16本级政府决算草案审计探讨
  • 2018-11-16IT治理风险的审计研究
  • 2018-11-16金融审计与金融监管协作框架初探
  • 2018-11-16连续审计在百胜餐饮集团的应用研究
  • 2018-11-16浅议行政事业单位专项资金审计
  • 2018-11-16基于企业价值增值的风险导向内部审计研究
  • 2018-11-16重要性判断、审计经验与绩效考察
  • 2018-11-15独立审计职业声誉机制研究
  • 2018-11-15内部审计在内部控制中的作用研究
  • 2018-11-15高校内部审计需求与审计能力的博弈分析
  • 2018-11-15高管激励性薪酬、分析师关注与审计风险——基于财务报表舞弊的视角
  • 2018-11-15BOB银行增值型内部审计应用效果探究
  • 2018-11-15财务舞弊公司监事会后续治理及其对外部审计影响的实证研究
  • (责任编辑:admin)