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审计论文

  • 2018-06-07我国风险导向审计模式的选择研究
  • 2018-06-07信任动因:作为行为的审计与治理——一个农村集资建房纠纷案例的思考
  • 2018-06-07我国政府绩效审计准则研究
  • 2018-06-07我国政府绩效审计准则研究
  • 2018-06-07建立基层央行绩效审计评价指标体系初探
  • 2018-06-07我国上市公司盈余管理与审计意见关系研究
  • 2018-06-07美国内部控制审计准则发展及其启示
  • 2018-06-07“审计职业化”专题研讨会在北京召开
  • 2018-06-07基于组织柔性理论的政府审计促进政府治理研究
  • 2018-06-07我国内部审计人员专业胜任能力调差研究
  • 2018-06-07机构投资者实地调研、信息透明度与审计收费
  • 2018-06-07我国医药上市公司审计定价影响因素研究
  • 2018-06-07增值型内部审计模式的改进与支持——基于利益相关者价值观视角
  • 2018-06-07银行内部审计人员如何开展咨询工作
  • 2018-06-07我国会计师事务所审计风险的防范与控制
  • 2018-06-07论公允价值计量引发的现代风险导向审计问题
  • 2018-06-07会计师事务所验资风险的成因及防范
  • 2018-06-07会计师事务所验资风险的成因及防范
  • 2018-06-06价值管理在建设项目绩效审计中的应用探讨
  • 2018-06-06公司治理视角下增值型内部审计探究
  • 2018-06-06财政分权、政府间关系与地方政府审计
  • 2018-06-06案例教学法在《审计》课程中的运用
  • 2018-06-06在加快转型中推动审计事业跨越发展
  • 2018-06-06中国国家审计网
  • 2018-06-06国家审计推动完善国家治理路径研究综述——基于“免疫系统”视角
  • 2018-06-06风险导向下审计项目质量监控研究
  • 2018-06-06从最终控制人视角分析审计师选择问题
  • 2018-06-06初始审计定价折扣与审计质量——基于客户与会计师事务所相对地位的视角
  • 2018-06-06公司内部治理机制对审计意见类型的影响——基于深市A股上市公司的研究
  • 2018-06-06政府绩效审计制度变迁需求影响因素效应实证分析——国际经验证据与中国符合性检验
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