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审计论文

  • 2018-06-04经济危机下的内部审计战略
  • 2018-06-04IT环境下业务流程再造对审计风险的影响
  • 2018-06-03高等院校内部审计外包的现实选择——合作内审
  • 2018-06-03中西方国家绩效审计评价标准比较与启示
  • 2018-06-03内部审计组织体制:理论框架和例证分析
  • 2018-06-03LAD会计师事务所审计失败案例研究
  • 2018-06-03会计电算化带来的审计风险
  • 2018-06-03高校内部审计制度若干法律问题研究
  • 2018-06-03浅谈内部审计与内部控制对企业发展的影响
  • 2018-06-03给人民一份满意答卷——襄樊市审计局荣获湖北省首届“人民满意的公务员集体”纪实
  • 2018-06-03公共支出购买性支出审计浅析
  • 2018-06-03我国社保基金审计的困境与对策
  • 2018-06-03中期审计会影响会计信息披露及时性吗——来自中国上市公司的经验证据
  • 2018-06-03他们,守好了政府的“钱匣子”——记天津市北辰区审计局投资科的同志们
  • 2018-06-03中小企业审计中的注册会计师执业环境研究
  • 2018-06-03经济责任导向审计模式的构建及其研究路径
  • 2018-06-02巨额“小金库”来源之谜
  • 2018-06-02亚太实业审计失败案例研究
  • 2018-06-02我国公共财政审计的现实困境与制度革新
  • 2018-06-02开滦集团公司内部审计研究
  • 2018-06-02社会责任审计发展现状及方法研究
  • 2018-06-02独立董事认知特征、制度环境与高质量外部审计需求
  • 2018-06-02基于风险导向的经济责任审计信息化的应用和实践
  • 2018-06-02基于ERP系统固有风险的IT审计对策
  • 2018-06-02中注协约谈事务所提示海外业务较多的上市公司审计风险
  • 2018-06-02IOSCO发表声明认可国际审计准则明晰项目成果
  • 2018-06-02“五创新”引领长沙县特色审计之路
  • 2018-06-02建立综合指导与专业指导相结合的内部审计指导监督机制
  • 2018-06-01《审计案例集》简介
  • 2018-06-01有效发挥审计“免疫系统”功能的几点思考
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