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审计论文

  • 2018-05-29PPP项目公司财务报表审计研究
  • 2018-05-28基于问题导向的内部审计假设研究
  • 2018-05-28我国科学事业单位内部审计中的问题及对策研究
  • 2018-05-28监管政策、审计师变更与后任审计师谨慎性
  • 2018-05-28审计师声誉与新股发行抑价——来自我国资本市场的最新证据
  • 2018-05-28内部审计在现代企业风险管理中的职责与作用
  • 2018-05-28政府责任审计与社会和谐发展关系研究
  • 2018-05-28内部控制对外部审计影响分析
  • 2018-05-28注册会计师审计制度与注册会计师法律责任关系研究
  • 2018-05-28审计质量控制的关键点及控制方法
  • 2018-05-28浅谈提高企业内部审计质量的对策
  • 2018-05-28中美商业银行内部审计的几点比较分析
  • 2018-05-28论我国商业银行内部控制机制中的内部审计
  • 2018-05-28注册会计师真的关注审计风险了吗——基于审计定价视角的经验证据
  • 2018-05-28美国高校风险管理和审计的整合
  • 2018-05-28商业银行内部审计质量控制研究
  • 2018-05-28新常态下政府审计制度缺陷与改革策略
  • 2018-05-28谁为水污染防治“买单”
  • 2018-05-28审计合谋与财务报告舞弊共生的治理机制研究
  • 2018-05-28内审负责人任期、启任年龄与企业价值
  • 2018-05-28高新技术企业认定专项审计问题的思考
  • 2018-05-28大型建设项目的成本安全与审计监督
  • 2018-05-28内部审计缺陷发现及其处理
  • 2018-05-28N公司离任经济责任审计研究
  • 2018-05-28防腐倡廉:国家审计的使命
  • 2018-05-27深入探索领导干部“三责联审”工作
  • 2018-05-27丹心一片为审计——记湖北省十堰市审计局局长翁仙王
  • 2018-05-27制度环境对威胁审计独立性因素的影响
  • 2018-05-27非审计服务对资本市场影响的实证研究
  • 2018-05-27持续经营不确定性审计意见的增量决策有用性研究——来自财务困境公司的经验证据
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