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审计论文

  • 2018-03-18企业内部审计外包实践调查及发展方略
  • 2018-03-18信息化条件下政府审计模式的创新
  • 2018-03-18政府绩效审计的若干认识误区
  • 2018-03-18基于反馈理论的审计问责提升政府公信力路径探析
  • 2018-03-18现行审计准则下舞弊审计的探讨
  • 2018-03-18油田企业环境保护审计初探
  • 2018-03-18政府审计为保障经济安全服务
  • 2018-03-18人民银行个人征信查询业务风险与绩效分析——基于内审工作转型的案例分析
  • 2018-03-18上市公司关联交易审计风险研究
  • 2018-03-18政府收支分类改革对审计工作的影响和对策
  • 2018-03-18审计对象关系网络构建方法研究
  • 2018-03-18重大错报风险的评估与应对机制的建立
  • 2018-03-18生态效率比率:企业环境绩效审计的新方法
  • 2018-03-18审计独立性水平确定的博弈分析
  • 2018-03-18免疫系统论下的政府绩效审计方略
  • 2018-03-18会计师事务所审计收费探析
  • 2018-03-18审计合谋的博弈分析及其防治对策
  • 2018-03-17审计机关如何响应突发性公共事件——汶川地震抗震救灾款物审计项目总结
  • 2018-03-17政府投资审计需关注的重点内容
  • 2018-03-17高等院校财务预决算审计评价体系改进探讨
  • 2018-03-17新审计准则的实施对审计收费的影响——新旧审计准则下审计收费的实证研究
  • 2018-03-17审计“免疫系统”与“屡查屡犯”——听刘家义审计长在国新办新闻发布会上答记者问有感
  • 2018-03-17分析程序在企业财务报表审计中的应用
  • 2018-03-17整合风险评估法在内部审计计划制定中的应用研究
  • 2018-03-17中国版SOX404的“审计费用之谜”与影响机制——一个准自然实验
  • 2018-03-17经济责任审计若干法律问题之我见
  • 2018-03-17审计质量、企业成长性与银行贷款契约
  • 2018-03-17政府收支分类改革对国家审计的影响及完善措施
  • 2018-03-17数字经济时代下的内部审计转型
  • 2018-03-17高等学校内部审计制度研究
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