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审计论文

  • 2018-03-25基于公司治理的内部审计咨询服务职能问题研究
  • 2018-03-25内部审计与监察合署:理论框架和例证分析
  • 2018-03-25我国金融行业上市公司审计意见影响因素的实证研究
  • 2018-03-25政府信息化项目审计内容体系构建与实践
  • 2018-03-25标准化是加强和改进金融统计的有效手段——访中国人民银行副行长杜金富
  • 2018-03-25流通股集中度、重大错报风险影响审计定价的实证分析
  • 2018-03-25工商银行发挥非现场审计效能的做法及成效
  • 2018-03-24风险基础审计的核心——分析性复核
  • 2018-03-24我国上市公司审计师变更的市场反应研究
  • 2018-03-24经济宪法理论对国家审计权的功能阐释
  • 2018-03-24内部控制审计制度安排动因的理论研究
  • 2018-03-24社会责任信息披露对审计风险的影响研究
  • 2018-03-24会计师事务所与审计客户之间谈判的经济分析:研究评述及未来研究
  • 2018-03-24政府控股上市公司高质量审计需求的理论分析
  • 2018-03-24基于财务指标的上市公司审计意见类型预测
  • 2018-03-24合同行为与审计执法在纠纷案件中的效力认定
  • 2018-03-24基于虚拟机快照功能获取ERP系统审计证据
  • 2018-03-24现代风险导向审计应用中的问题与思考
  • 2018-03-24持续审计在我国政府审计中的应用分析
  • 2018-03-24基于应用型人才培养的高职审计教学改革探索
  • 2018-03-24基于IT审计视角的反欺诈程序
  • 2018-03-24审计是反腐倡廉的先行官
  • 2018-03-24国家审计促进京津冀生态协同发展机制研究
  • 2018-03-24学习效应、私人关系、审计任期与审计质量
  • 2018-03-24审计师变更与诉讼风险的实证研究
  • 2018-03-24政府审计发挥“免疫系统”功能的实现机制
  • 2018-03-24打造广州办“和谐号”动车组——审计署广州特派办巡礼
  • 2018-03-24浅谈基层审计机关如何充分发挥“免疫系统”功能
  • 2018-03-24上市公司审计委员会战略绩效分析
  • 2018-03-23审计委员会特征、财务报告内部控制缺陷与会计信息质量
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