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审计论文
2018-03-23
基于风险导向内部审计的β系数风险评价模型应用——以商业银行为例
2018-03-23
国家审计参与廉政建设的内在动力和制度供给
2018-03-23
非审计服务与财务重述——来自上市公司的证据
2018-03-23
萨班斯法案下企业内部审计对策研究
2018-03-23
审计师行业专长对审计收费的影响分析——来自2006~2007年我国审计市场的证据
2018-03-23
香港与内地高校内部审计比较及启示
2018-03-23
审计立法新发展
2018-03-23
高校委托审计工作流程及质量控制研究
2018-03-23
构建财政审计大格局的实践构想
2018-03-23
基于企业发展历程的内部审计独立性分析
2018-03-23
我国内部审计中人际关系的协调
2018-03-23
管理层认定的思考
2018-03-23
新农合医疗基金审计实践思考——基于山东某市的经验分析
2018-03-23
公允价值计量、公司产权性质与审计收费
2018-03-23
我国上市公司审计委员会治理有效性研究
2018-03-23
非审计服务对我国民间审计独立性的影响研究
2018-03-22
国有企业集团境外业务内部审计:境外机构的价值感知及工作效果评价
2018-03-22
独立董事特征与审计质量的相关性研究
2018-03-22
公允价值之争对审计人员的启示
2018-03-22
文化差异对审计职业判断的影响——基于国外文献的启示
2018-03-22
我国环境审计目标研究:评估与展望
2018-03-22
《审计学》课程协同开展研究性教学与学习研究
2018-03-22
我国混合所有制企业资本运营的审计约束体系构建研究
2018-03-22
财务报告中与环境事项相关的信息对审计费用影响的实证研究
2018-03-22
内部控制、盈余管理与审计定价——来自2014年中国上市公司的经验证据
2018-03-22
浅议企业合同管理审计
2018-03-22
审计意见变通行为模型的研究——来自沪市2005年—2007年的证据
2018-03-22
向土地腐败说“不”——审计署武汉办查处“海南旅游”土地违法案纪实
2018-03-21
中国审计学会举办2017年度审计理论研究骨干培训班
2018-03-21
西部地区银行内部审计的效率研究
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