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审计论文

  • 2018-03-28管理层收购、外部审计需求与信息环境——基于双重差分法的分析
  • 2018-03-28自愿性内部控制审计的经济后果:基于审计延迟的经验研究
  • 2018-03-28同一控制下控股合并审计需关注的几个事项
  • 2018-03-28论美国总审计署对情报界的监督
  • 2018-03-28高科技企业内向型管理审计问题研究
  • 2018-03-28开展内部控制审计加快内审工作的转型与发展
  • 2018-03-28审计行业信息化技术采纳模型的构建
  • 2018-03-28对跟踪审计有关问题的探讨
  • 2018-03-28内部控制审计与会计盈余质量——基于沪市A股上市公司的实证分析
  • 2018-03-28我国独立审计质量研究
  • 2018-03-28论政府审计在维护国家经济安全中的作用及途径
  • 2018-03-28最终控制人特征、内部控制质量与审计费用
  • 2018-03-28ISA550解读及审计中应注意的问题
  • 2018-03-28内部控制审计、企业社会责任与公司治理整合性研究——基于A股主板上市公司的实证分析
  • 2018-03-28云会计下基于COBIT5.0框架的IT审计体系
  • 2018-03-28内部审计:确认服务还是咨询服务
  • 2018-03-28领导干部经济责任审计新指南
  • 2018-03-28关于内部审计规模影响因素的实证研究
  • 2018-03-28屹立潮头谋创新——江苏省连云港市审计局局长苏士军访谈
  • 2018-03-28常德市地税系统内部审计现状分析与改进
  • 2018-03-28养老基金云审计系统的构建
  • 2018-03-28信息化环境下独立审计风险研究
  • 2018-03-27强化质量审计的有益探索——奥运工程质量审计的做法和体会
  • 2018-03-27社保基金审计监管强化措施浅探
  • 2018-03-27中国证券审计市场结构研究
  • 2018-03-27会计师事务所转制对审计质量的影响效应——基于A股上市公司的实证分析
  • 2018-03-27上市公司治理结构与审计质量——基于创业板上市公司的实证检验
  • 2018-03-27名校“蛀虫”清除记——审计署广州特派办查处一小学账外资金案纪实
  • 2018-03-27《金融研究》、《金融论坛》、《农村金融研究》、《国际金融研究》、《投资研究》、《农业发展与金融》联合
  • 2018-03-27加强公办高校审计监督的措施研究
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