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审计论文

  • 2017-11-20基于审计师行业专长的审计质量研究
  • 2017-11-19论内部审计质量控制体系
  • 2017-11-19自由现金流量、代理问题与审计费用——来自连续审计的证据
  • 2017-11-19企业风险识别机制研究——基于审计免疫论视角
  • 2017-11-19县级地方政府融资平台审计研究
  • 2017-11-19我国政府绩效审计问题研究
  • 2017-11-19财政资金使用效益跟踪审计内容
  • 2017-11-19公平性审计研究:一个度量框架
  • 2017-11-19关于审计机关绩效评价若干问题的思考
  • 2017-11-19内部控制质量、外部治理环境与审计定价——基于创业板上市公司面板数据
  • 2017-11-19风险管控与风险管理审计:研究评述与框架
  • 2017-11-19华容县内审协会工作经验在全省推介
  • 2017-11-19建设项目全过程审计信息化的构想
  • 2017-11-18双重委托代理关系下的内部审计实验研究——角色冲突、权力配置与内部审计行为
  • 2017-11-18句容市内审四举措推进阳光审计
  • 2017-11-18公共科技资金绩效审计研究
  • 2017-11-18集团内上市公司审计意见购买研究
  • 2017-11-18加盟非“四大”国际会计公司对会计师事务所审计定价的影响
  • 2017-11-18世界审计组织环境审计工作组第16次会议综述
  • 2017-11-18ISACA信息系统审计基本准则解读
  • 2017-11-18我国企业社会责任审计探析
  • 2017-11-18国家审计人员心理契约对知识共享意愿的影响研究:情感信任的调节作用
  • 2017-11-18高校领导干部经济责任审计评价指标体系研究
  • 2017-11-18审计师声誉作用机制研究——从审计需求的视角出发
  • 2017-11-18开展人民银行预算管理绩效审计的思考
  • 2017-11-17政府水环境绩效审计相关问题探讨
  • 2017-11-17国家治理框架下金融审计的发展研究
  • 2017-11-17机构投资者持股与审计意见
  • 2017-11-17会计、财务管理、审计协同效应浅探
  • 2017-11-17深圳燃气天然气销售气量拓展专项审计调查案例
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