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审计论文

  • 2017-11-12神华集团绩效审计研究
  • 2017-11-12安徽省内部审计信息化建设状况调研报告——基于大数据背景的问卷调查分析
  • 2017-11-12互联网金融企业审计风险探讨
  • 2017-11-12我国上市公司审计委员会独立性与公司信息披露质量的关系研究
  • 2017-11-12审计职业怀疑影响因素实证研究
  • 2017-11-12“看得出来”给审计干部的启示
  • 2017-11-11国家审计理论的几个基本问题研究——基于多学科的视角
  • 2017-11-11持续在线审计研究
  • 2017-11-11基于国外经验的地方政府债务审计改进路径分析
  • 2017-11-11关于构建公共部门注册会计师审计制度的初步思考
  • 2017-11-11中注协发布企业内部控制审计问题解答
  • 2017-11-11风险导向审计在通信行业基站电费审计中的应用
  • 2017-11-11南通:让内部审计参与国土管理
  • 2017-11-11商业银行流动性风险审计方法研究
  • 2017-11-11固定资产投资项目跟踪审计研究
  • 2017-11-11论如何提升内部审计在央行治理中的作用
  • 2017-11-11通信企业代理维护费用审计重点及方法探讨
  • 2017-11-11基于“免疫系统论”的我国慈善组织审计监督研究
  • 2017-11-11梨园水电站竣工决算编制及审计思考
  • 2017-11-11零售业增值型内部审计研究
  • 2017-11-11内部审计服务大学治理的方向与空间研究
  • 2017-11-10改变内部审计形象的5个大胆步骤
  • 2017-11-10基于BSC的A公司内部审计绩效评价指标体系的设计
  • 2017-11-10上市公司收入舞弊分析及审计对策研究
  • 2017-11-10国家治理视角下审计项目评价标准解析
  • 2017-11-10会计师事务所规模、法制环境与审计质量实证研究
  • 2017-11-10内部审计职业发展的瓶颈与突破
  • 2017-11-10基于ISM的我国上市公司审计质量影响因素研究
  • 2017-11-10政府审计公告质量、影响因素与经济后果研究
  • 2017-11-10最终控制人特征对审计定价的影响研究
  • (责任编辑:admin)